- 部門(mén)決算
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索引號(hào)jsxczj/2025-00299
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發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2019-08-08
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時(shí)效性有效
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53252400249501000
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年度
部門(mén)決算
第一部分 云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)政府自身建設(shè)工作,貫徹落實(shí)法治政府、責(zé)任政府、陽(yáng)光政府、效能政府四項(xiàng)制度和服務(wù)型政府的建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)建水縣政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作,完善政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行機(jī)制,建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施,對(duì)政務(wù)服務(wù)中心以及所屬單位工作人員組織開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)、技能的培訓(xùn);做好窗口工作人員的管理。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建水縣公共資源交易中心、建水縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心。
4.負(fù)責(zé)建水縣行政審批制度改革工作。
5.負(fù)責(zé)建水縣政務(wù)熱線(xiàn)“12345”的日常管理。
6.會(huì)同相關(guān)部門(mén)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),擬訂公共資源交易活動(dòng)有關(guān)制度,負(fù)責(zé)公共資源交易信息化建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè),受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門(mén)處理。
7.負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心、縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心、縣公共資源交易中心信息化和辦公自動(dòng)化建設(shè),統(tǒng)計(jì)、分析相關(guān)信息,確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常,信息暢通。
8.監(jiān)督檢查指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
9.完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.深入推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一門(mén)集中”。
2.積極開(kāi)展政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”。
3.推進(jìn)政務(wù)服務(wù)中心“最多跑一次”改革。
4.全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是:
1.建水縣政務(wù)服務(wù)管理局
2.建水縣公共資源交易中心
3.建水縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制28人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員7人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員18人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制 輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年度收入合計(jì)3,599,741.58元。其中:財(cái)政撥款收入3,599,741.58元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比總收入減少13.16%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮工作經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年度支出合計(jì)3,599,741.58元。其中:基本支出3,251,741.58元,占總支出的90.33%;項(xiàng)目支出348,000元,占總支出的9.67%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少15.74%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮工作經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,251,741.58元。與上年對(duì)比減少7.68%,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi),減少開(kāi)支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.1%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.9%。(人均126302.72元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出348,000元。與上年對(duì)比減少53.60%,主要原因是2017年因搬新辦公樓,購(gòu)置辦公設(shè)備及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化政務(wù)服務(wù)中心。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:其中100,000元為公共資源交易專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi);200,000元為“三中心”網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)及交易專(zhuān)家評(píng)審費(fèi);48,000元為2017年公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)評(píng)估費(fèi),已打入評(píng)估公司。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,599,741.58元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少7.68%,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi),減少開(kāi)支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3,243,461.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.1%。主要用于人員工資、辦公費(fèi)用等支出。
2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出356,279.9元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.9%。主要用于繳納單位承擔(dān)20%養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
(說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目,同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等)
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為166,000元,支出決算為4,335元,完成預(yù)算的2.6%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,335元,完成預(yù)算的2.6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣政務(wù)局認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約工作。嚴(yán)格執(zhí)行“三公費(fèi)”預(yù)算。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少607元,下降16.28%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少607元,下降16.28%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因縣政務(wù)局認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約工作。嚴(yán)格執(zhí)行“三公費(fèi)”預(yù)算。。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出4,335元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,335元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,335元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94,173.68元,與上年對(duì)比減少64.70%,主要原因分析減少了其它商品和服務(wù)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公支出、公務(wù)接待、差旅費(fèi)、平臺(tái)租車(chē)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,云南省紅河州建水縣政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)資產(chǎn)總額1,475,709元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,376.5元,固定資產(chǎn)1,461,855元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)12,477.5元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)-65,370.67元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加(減少)-1,055.67元,固定資產(chǎn)增加(減少)-73,515元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)-3,450元,無(wú)形資產(chǎn)增加(減少)12,305元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額424,800元,其中:政府采購(gòu)貨物支出394,800元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出30,000元;授予中小企業(yè)合同金額424,800元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
本單位2018年主要項(xiàng)目支出有公共資源交易專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、車(chē)輛評(píng)估費(fèi)、“三中心”網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)及公共資源交易專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的原則,注重項(xiàng)目提質(zhì)增效,規(guī)范政府采購(gòu)行為,降低成本,增強(qiáng)資金的使用效益 2018年度均按照年初計(jì)劃開(kāi)展,所有項(xiàng)目均完成。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
結(jié)合實(shí)際,科學(xué)、合理的編制項(xiàng)目預(yù)算,有政策依據(jù)、針對(duì)性和操作性強(qiáng),并建立和完善與項(xiàng)目有關(guān)的政策,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照程序?qū)徟Ц叮_保專(zhuān)項(xiàng)資金依法管理與使用,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),保障了項(xiàng)目得以順利實(shí)施并取得實(shí)施效果和達(dá)到預(yù)期目的。
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
通過(guò)績(jī)效自評(píng),落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況,了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效率,同時(shí)促進(jìn)部門(mén)績(jī)效管理,為政府提供財(cái)政支出績(jī)效信息,為下一年度預(yù)算安排提供參考依據(jù),促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有效,提高財(cái)政資金使用效益。
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
全程電子化交易,全面取消紙質(zhì)標(biāo)書(shū),大幅度降低了投標(biāo)交易成本,提高了評(píng)標(biāo)質(zhì)量和效率,節(jié)約了交易資金、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)增值。2018年,交易中心累計(jì)進(jìn)場(chǎng)交易175項(xiàng)(遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)37項(xiàng))。交易總額23.70億元,分別為財(cái)政節(jié)約資金4.38億元、增值資金0.19億元。其中:工程建設(shè)類(lèi)進(jìn)場(chǎng)成交 55項(xiàng),攔標(biāo)價(jià)40484.08萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)39022.69萬(wàn)元,節(jié)約資金1461.39萬(wàn)元,節(jié)約率3.61%;政府采購(gòu)類(lèi)進(jìn)場(chǎng)成交34項(xiàng),預(yù)算金額152261.35萬(wàn)元、中標(biāo)價(jià)109958.30萬(wàn)元、節(jié)約資金42303.05萬(wàn)元、節(jié)約率為27.78%;國(guó)有產(chǎn)權(quán)進(jìn)場(chǎng)交易2項(xiàng),交易底價(jià)79.98萬(wàn)元,成交金額82.98萬(wàn)元,增值資金3.0萬(wàn)元,增值率4.14%;國(guó)有土地出讓類(lèi)進(jìn)場(chǎng)出讓84宗(拍賣(mài)59宗,掛牌25宗),出讓面積592162.1平方米,起始總價(jià)86011.17萬(wàn)元,成交總價(jià)87998.80萬(wàn)元,增值1987.63萬(wàn)元,增值率2.31%。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
201類(lèi)行政運(yùn)行,主要反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出,主要用于本單位離退休人員工資;
221類(lèi)住房保障支出,主要用于在職職工住房公積金支出。
監(jiān)督索引號(hào)53252400249501111
附件【建水縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年決算公開(kāi)表20190808113542579.xls】