- 部門決算
-
索引號jsxczj/2025-00022
-
發(fā)布機構(gòu)建水縣財政局
-
文號
-
發(fā)布日期2019-08-08
-
時效性有效
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度部門決算
監(jiān)督索引號53252400156701000
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度部門決算
第一部分 紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。
3、營造良好發(fā)展環(huán)境,扶持典型進(jìn)行示范,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
4、推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),著力增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。
5、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,及時化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
6、指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村建設(shè),促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
把加強黨的建設(shè)作為甸尾發(fā)展的核心力量,把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為甸尾發(fā)展的根本出路,把夯實基礎(chǔ)設(shè)施作為甸尾發(fā)展的有效載體,把推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧作為甸尾發(fā)展的強力支撐,把發(fā)展綠色生態(tài)作為甸尾發(fā)展的主攻方向,把保障民生福祉作為甸尾發(fā)展的穩(wěn)固基石”,努力實現(xiàn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟社會平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個,其他事業(yè)單位0個。分別是:
1.甸尾鄉(xiāng)政府
2.甸尾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、甸尾鄉(xiāng)社保中心、甸尾鄉(xiāng)企業(yè)管理中心、甸尾鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心、甸尾鄉(xiāng)國土資源規(guī)劃管理中心、甸尾鄉(xiāng)財政所
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年末實有人員編制63人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制38人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員37人(含參公管理事業(yè)人員3人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制4輛,在編實有車輛7輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度收入合計11,770,653.54元。其中:財政撥款收入11,770,653.54元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比減少451795.24元,主要原因分析八項支出減少,去年的躍進(jìn)水庫淹沒區(qū)補償款是一次性補償,今年沒有該項指標(biāo),因此收入減少。
二、支出決算情況說明
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度支出合計13,204,653.54元。其中:基本支出9,750,653.54元,占總支出的73.84%;項目支出3,454,000元,占總支出的26.16%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加3246204.76元,主要原因分析基本支出變化不大,項目支出比去年增加,有一事一議村集體經(jīng)濟扶持項目,各村活動室建設(shè)項目等。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,750,653.54元。與上年對比減少7795.24元,主要原因分析部分人員調(diào)整導(dǎo)致工資津貼的細(xì)小變化。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.34%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.66%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,454,000元。與上年對比增加3254000元,主要原因分析2018年項目支出增加,項目爭取個數(shù)比去年多。具體項目開支及開展工作情況:具體有村級一事一議扶持村集體經(jīng)濟項目100萬元,已竣工驗收;鐵所廟灣美麗宜居項目60萬元已竣工驗收,涉及三個村委會村級活動室建設(shè)7萬元已竣工驗收,躍進(jìn)水庫庫區(qū)淹沒補償166.4萬元已補償。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,904,653.54元,占本年支出合計的97.73%。與上年對比增加3046204.76元,主要原因分析今年項目支出有所增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4,025,397.8元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.19%。主要用于人大、黨委、政府、紀(jì)委、財政所、企管中心工資福利津貼補貼支出和日常公用經(jīng)費支出;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出349,300元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.71%。主要用于廣電文化工資福利津貼補貼支出和日常公用經(jīng)費支出;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出2,574,915.41元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.95%。主要用于社保中心、行政事業(yè)退休人員、村委會一級工資福利津貼補貼支出和日常公用經(jīng)費支出和各單位養(yǎng)老保險支出;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出275,175.6元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.13%。主要用于人合管站、計生辦工資福利津貼補貼支出和日常公用經(jīng)費支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出50,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費支出;
12.農(nóng)林水(類)支出5,205,626.04元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.34%。主要用于獸醫(yī)、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)推、林業(yè)、水務(wù)、大學(xué)生村干部工資福利津貼補貼支出和日常公用經(jīng)費支出及項目支出中一事一議獎補項目支出;
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出424,238.69元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.29%。主要用于國土中心工資福利津貼補貼支出和日常公用經(jīng)費支出;
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元,支出決算為75,334.18元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11,343.18元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為63,991元,完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公用經(jīng)費壓縮一半,三公經(jīng)費支出相應(yīng)減少。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少863.29元,下降-1.13%。其中:因公出國(境)費支出0元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-12,325.29元,下降-52.07%;公務(wù)接待費支出決算增加11,462元,增長21.82%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年度厲行節(jié)約,壓縮了公用經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,343.18元,占15.06%;公務(wù)接待費支出63,991元,占84.94%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,343.18元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出11,343.18元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)開展中心工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出63,991元。其中:
國內(nèi)接待費支出63,991元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待140批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展各項工作開展,包括農(nóng)林水、扶貧等等工作發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出453,863.12元,與上年對比減少197824.18元,主要原因分析人員減少,日常公用經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用政府、計生辦、財政所使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出和日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額8,835,164.05元,其中,流動資產(chǎn)3,693,144.18元,固定資產(chǎn)5,130,319.87元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)11,700元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,655,445.11元,其中;流動資產(chǎn)減少1,240,165.11元,固定資產(chǎn)增加減少426,980元,對外投資及有價證券無變化,在建工程無變化,無形資產(chǎn)增加11,700元,其他資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物260平方米,賬面原值100000元;處置車輛3輛,賬面原值274000元;報廢報損資產(chǎn)41項,賬面原值226925元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋88平方米,賬面原值90812.5元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入28265.24元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
|
| 單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 883.52 | 369.31 | 513.03 | 315.42 | 84.53 |
| 113.08 |
|
| 1.17 |
| |
. |
|
| |||||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額4,616,895.19元,其中:政府采購貨物支出114,200元;政府采購工程支出4,334,295元;政府采購服務(wù)支出168,400.19元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
本年度實施項目8個,有躍進(jìn)水庫淹沒區(qū)補償款166.4萬元;建水縣農(nóng)村綜合改革項目資金100萬元;村小組活動室建設(shè)7萬元;甸尾鄉(xiāng)鐵所村委會廟灣村美麗宜居鄉(xiāng)村項目資金60萬元;黑箐村委會大黑箐活動室建設(shè)工程款22萬元;甸尾村委會甸尾村老年活動室10萬元;鐵所村兒童之家建設(shè)項目3萬元;高樓寨云普村村級活動室建設(shè)60萬元。
(二)項目支出績效自評
水庫淹沒區(qū)補償款是為了解決農(nóng)戶土地征用而進(jìn)行的補償,也是為了幫助淹沒土地的農(nóng)戶給予補償去開展其他創(chuàng)業(yè)道路;村集體經(jīng)濟扶持項目建設(shè)了馬鈴薯交易市場,解決了我鄉(xiāng)馬鈴薯收貨時節(jié)集中收貨輸送買賣,為農(nóng)戶提高經(jīng)濟收益奠定基礎(chǔ);各村活動室建設(shè)為村民提供了一個良好的集中文化傳播場地;
(三)項目績效目標(biāo)管理
對項目實施進(jìn)行了全程監(jiān)督,并對實施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理,最終項目得以順利完工,提升了人居環(huán)境,改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,為進(jìn)一步實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎(chǔ),實現(xiàn)了績效管理目標(biāo)。
(四)2018部門整體支出績效自評報告
1、部門基本情況
(1)部門概況
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。2.促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。3.營造良好發(fā)展環(huán)境,扶持典型進(jìn)行示范,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。
(2)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施快速推進(jìn)、公益設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。
(3)部門整體收支情況
2018年,我鄉(xiāng)財政撥款收入1177.07萬元,比上年減少45.18萬元,本年支出1320.47萬元,比上年增加324.62萬元。其中基本支出975.07萬元,項目支出345.4萬元。
(4)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
我鄉(xiāng)已建立項目管理、合同管理等相關(guān)制度規(guī)范我鄉(xiāng)項目實施,并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、績效自評工作情況
(1)績效自評的目的 通過開展部門整體支出績效評價,促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平,強化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé)。
(2)自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
建立健全各項制度,完善管理。
2.組織實施
2018年度部門整體支出績效評價具體工作由鄉(xiāng)財政所牽頭,鄉(xiāng)屬機關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合,負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實施。
3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年,在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù),勇于創(chuàng)新、扎實工作,全面完成了各項工作任務(wù),取得了良好的工作業(yè)績。
4、存在的問題和整改情況
各部門和單位的支出管理項目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化,強化機關(guān)經(jīng)費預(yù)算管理的剛性約束,項目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行,進(jìn)一步規(guī)范各項支出。
5、績效自評結(jié)果應(yīng)用
從整體情況來看,嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”從嚴(yán)管理,認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會議制度。
6、主要經(jīng)驗及做法
1.領(lǐng)導(dǎo)重視是加強單位內(nèi)部控制的前提;2.完善制度是加強內(nèi)部控制的重要保障;3.加強預(yù)算管理是實現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵;4.實施動態(tài)監(jiān)控是加強內(nèi)部控制的有力手段;5.提高財務(wù)人員素質(zhì)是加強內(nèi)部控制的根本。
7、其他需說明的情況
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。
1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
2、一般預(yù)算財政撥款(補助)收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。
3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
5、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用,舊指國家經(jīng)常費用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。
6、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。
8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出,是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。
11、農(nóng)林水支出,反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
12、國土海洋氣象等支出, 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補貼、購房補貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。
監(jiān)督索引號53252400156701111
附件【紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)部門2018年度部門決算.xls】