- 部門決算
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索引號20241008-212753-722
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發(fā)布機構建水縣人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2019-08-08
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時效性有效
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年度部門決算
監(jiān)督索引號53252400155601000
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年度部門決算
第一部分 紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農業(yè)、農村、農民工作。
2、促進經濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農村和諧。
3、營造良好發(fā)展環(huán)境,扶持典型進行示范,提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產業(yè)結構調整。加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活中的突出問題,切實維護農民合法權益。
4、推進依法行政,嚴格依法履行職責,著力增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。
5、綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,及時化解農村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
6、指導村民自治,推動農村建設,促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。
(二)2018年度重點工作任務介紹
1、強化依法征管,著力實現(xiàn)財政穩(wěn)定增收。
2、促進轉型發(fā)展,著力推動經濟較快增長。
3、大力改善民生,著力促進社會和諧穩(wěn)定。
4、推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,著力加強美麗家園建設。
5、深化改革創(chuàng)新,著力提高科學理財水平。
6、按照縣統(tǒng)一部署,穩(wěn)步推進預算信息公開工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位5個。分別是:
1、建水縣南莊鎮(zhèn)人民政府;
2、建水縣南莊鎮(zhèn)財政所;
3、建水縣南莊鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心;
4、建水縣南莊鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心;
5、建水縣南莊鎮(zhèn)社會保障服務中心;
6、建水縣南莊鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心;
7、建水縣南莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)協(xié)調服務中心
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年末實有人員編制79人。其中:行政編制30人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制49人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實有行政人員28人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員46人(含參公管理事業(yè)人員1人)。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛10輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年度收入合計15,553,849.43元。其中:財政撥款收入15,553,849.43元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加1,467,190.27元,主要原因分析:通過經過產業(yè)結構調整,產業(yè)逐步轉型,稅收收入較去年有所增加。收入占比如下圖:
年度 |
本年收入合計 |
財政撥款 |
其它收入 |
2017年 |
14,086,659.16 |
14,086,659.16 |
0 |
2018年 |
15,553,849.43 |
15,553,849.43 |
0 |
2018年比2017年增加 |
1,467,190.27 |
1,467,190.27 |
0 |
二、支出決算情況說明
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年度支出合計15,170,220.43元。其中:基本支出13,354,749.43元,占總支出的88.32%;項目支出1,815,471元,占總支出的11.68%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加了1,750,129.79元,主要原因分析是:本年度加大了農村基礎設施建設,從而增加了項目經費。
年度 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
2017年 |
14,198,,893.95 |
13,054,904.95 |
1,143,988.87 |
2018年 |
15,170,220.43 |
13,354,749.43 |
1,815,471 |
2018年比2017年增加 |
971,326.48 |
299,844.48 |
671,482.13 |
(一)基本支出情況
2018年度用于保障紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出13,354,749.43元。與上年對比增加了299,844.48元,主要原因分析:單位本年度調整了人員津貼補貼,因此增加了人員經費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.95%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.05%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出1,815,471元。與上年對比增加了671,482.13元,主要原因分析:單位本年度增加了農村基礎設施建設的投入,著力提升農村人居環(huán)境,改善農村生產生活條件。具體項目開支及開展工作情況:
1、“2010399中央補助基層行政單位辦公樓維修改造經費”建設項目,150,000.00元,用于辦公樓維修,目前項目實施完工,支付財政資金150,000元。通過項目實施,改善了辦公環(huán)境。
2,2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生100,000元,目前項目實施完工,支付財政資金100,000元。通過項目實施,提升了人居環(huán)境。
3,“2130316農田水利”200,000元,目前項目實施完工,支出財政資金200,000元。通過項目實施,改善了高效節(jié)水灌南莊片區(qū)水利資金不足。
4,2130701對村的補助一事一議465,471,項目未完工。5,2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金100,000元,目前項目實施完工,支付財政資金100,000元。通過項目實施,提升了文體活動內容。
6,2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金500,000元,目前項目實施完工,支付財政資金500,000,元。通過項目實施,提升了文體活動內容。
7,2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金200,000元,目前項目未完工。
8,2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金100,000元,目前項目未完工。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預算財政撥款支出14,270,220.43元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了2,153,468.79元,主要原因分析:一方面調整工資增加了基本支出;另一方面,上年度結轉的項目資金,在本年度項目完工后完成了支付,因此支出數(shù)較上年有所增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出4,419,490.47元,占一般公共預算財政撥款總支出的29%。主要用途如下:
(1)鎮(zhèn)人大事務支出196,625.52元,其中:人大機關正常運轉的基本支出139,625.52元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出;鎮(zhèn)人大代表開展視察、監(jiān)督、人大代表活動事務支出57,000.00元;
(2)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出2,766,125.11元,主要是鎮(zhèn)人民政府機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(3)財政事務支出539,085.84元,主要是鎮(zhèn)財政所正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(4)商務事務支出98,452.92元,主要是鎮(zhèn)社會團體機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(5)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出820,471.08元,主要是鎮(zhèn)黨委機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
2.文化體育與傳媒(類)支出332,974.56元,占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用途如下:
(1)文化支出233,125.76元,主要是鎮(zhèn)文化站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(2)新聞出版廣播影視支出99,848.8元,主要是鎮(zhèn)廣電站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出4,090,572.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的29%。主要用途如下:
(1)人力資源和社會保障管理事務支出409,264.16元,主要是鎮(zhèn)社會保障服務中心正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(2)民政管理事務支出1,807,845元,主要是鎮(zhèn)屬11個村委會、64個黨支部、161個村民小組正常運轉的基本支出,包括村四職干部、村婦女主任、村民兵連長、村團支部書記、支部書記、村民小組長等補貼,以及村委會、村民小組工作經費支出。
(3)行政事業(yè)單位離退休支出1,873,463元,其中:歸口管理的行政單位離退休支出674,702元;事業(yè)單位離退休支出179,938.4元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,018,823.2元,主要是財政負擔鎮(zhèn)機關事業(yè)單位在職人員單位負擔養(yǎng)老保險費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出188,326.6元,占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用途如下:
(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出57,120,主要是鎮(zhèn)計生辦正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(2)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出131,206.6元,主要是鎮(zhèn)合管站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
5.城區(qū)社區(qū)支出100,000元
6.農林水(類)支出4,638,261.6元,占一般公共預算財政撥款總支出的33%。主要用途如下:
(1)農業(yè)支出2,642,363.4元,其中:事業(yè)運行支出2,592,187.4元,鎮(zhèn)農業(yè)屋站(農推站、農經站、農機站、獸醫(yī)站,水產站)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出;對高校畢業(yè)生到基層任職補助50,176.00元,主要是大學生到村委會任職生活補助支出。
(2)林業(yè)支出698,178.88元,主要是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(3)水利支出832,248.32元,主要是鎮(zhèn)水務站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
(4)農村綜合改革支出465,471元,主要是用于對村級一事一議項目的補助,建水縣2017年南莊鋪村集體扶持經濟示點項目建設。
6.國土海洋氣象等(類)支出503,954.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為157,500元,支出決算為205,528.49元,完成預算的130.49%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為53,628.54元,完成預算的107.23%;公務接待費支出決算為151,899.95元,完成預算的141.3%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:本單位車輛老化,修理費較高,中心工作較多。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加38,214.71元,增長22.84%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長 0%;公務用車購置及運行費支出決算增加34183.95元,增長75.79%;公務接待費支出決算減少15413.83元,減少10.15%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:單位本年度開展的中心工作較多,比如:脫貧攻堅工作、提升人居環(huán)境工作、農村土地確權工作、烤煙收購秩序維護等,所以公務用車運行維護較上年有所增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出53,628.54元,占26.09%;公務接待費支出151,899.95元,占73.91%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:無。
2. 公務用車購置及運行維護費支出53,628.54元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。單位本年度未購置公務用車。
公務用車運行維護支出53,826.54元,開支財政撥款的公務用車保有量為,10輛。主要用于脫貧攻堅工作、提升人居環(huán)境工作、農村土地確權工作、烤煙收購秩序維護等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出151,899.95元。其中:
國內接待費支出151,899.95元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待186批次(其中:外事接待0批次),接待人次3895人(其中:外事接待人次0人)。主要用于提升人居環(huán)境工作、農村土地確權工作、烤煙收購秩序維護等發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門2018年機關運行經費支出801,886.37元,與上年對比增加219,123.46元,主要原因分析:機關單位進一步增加了公用經費開支。部門機關運行經費主要用于機關單位人員基本工資、津貼補貼以及商品和服務支出。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)部門資產總額12,206,297.28元,其中,流動資產9,639,295.68元,固定資產2,567,001.6元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加175,875.81元,其中;流動資產減少162,775.81元,固定資產增加13,100元,對外投資及有價證券增加0元,無形資產增加0元,其他資產增加0元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合計 |
1 |
1220.63 |
963.93 |
256.7 |
50.69 |
92.28 |
|
113.73 |
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. |
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填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 |
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額1,079,924元,其中:政府采購貨物支出476,269元;政府采購工程支出500,000元;政府采購服務支出103,655元。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
單位本年度實施的二級項目1個,財政投入資金500,000.00元,支付項目資金500000元,項目實施情況如下:
1.“2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出,用于羊街村委會田心村文體活動建設項目,財政投入資金500,000元。
(二)項目支出績效自評
1.“2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出500,000元,用于羊街村委會田心村文體活動建設項目。通過項目實施,極大提升了田心村文化娛樂環(huán)境,使村民在余有一定的文化娛樂場所,改善了生活質量。
(三)項目績效目標管理
本單位按照項目績效管理有關規(guī)定,遵循獨立、科學、公正的原則,重點對羊街村委會田心村文體活動室項目決策、準備、實施、竣工和運營全過程進行了評價。兩個項目有完善可行性研究報告,資金籌備計劃,通過招投標程序實行公開招標(或邀標),鎮(zhèn)政府對項目實施進行了全程監(jiān)督,并對實施過程中遇到的問題進行了有效的處理,最終項目得以順利完工,提升了人居環(huán)境,改善了農村生產生活條件,為進一步實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎,實現(xiàn)了績效管理目標。
(四)2018部門整體支出績效自評報告
1、部門基本情況
(1)部門概況
1.貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農業(yè)、農村、農民工作。2.促進經濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農村和諧。3.營造良好發(fā)展環(huán)境,扶持典型進行示范,提高經濟發(fā)展的質量和水平。
(2)部門績效目標的設立情況
農村經濟穩(wěn)步發(fā)展、產業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、基礎設施快速推進、公益設施建設持續(xù)推進。
(3)部門整體收支情況
2018年,我鎮(zhèn)財政撥款收入15,553,849.43元,上年增加116.94萬元,增加10.42%,本年支出元比上年增加971,326.48元,增幅6.84%。其中:基本支出299,844.48元,項目支出671482.13元。基本支出中,人員經費11,477,970.8元,公用經費,1876,778.63元(其中公務用車補貼259,350元)。
(4)部門管理情況
我鎮(zhèn)已建立完善《南莊鎮(zhèn)行政事業(yè)單位預算業(yè)務管理制度》,并嚴格執(zhí)行。
2、績效自評工作情況
(1)績效自評的目的
通過開展部門整體支出績效評價,促進部門從整體上提
升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規(guī)范資金管
理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責。
(2)自評組織過程
1.前期準備
建立健全各項制度,完善管理。
2.組織實施
2018年度部門整體支出績效評價具體工作由鎮(zhèn)財政所牽頭,鎮(zhèn)屬機關事業(yè)單位聯(lián)合配合,負責績效評價的組織管理和實施。
3、評價情況分析及綜合評價結論
2018年,在縣委、縣政府和上級部門的正確領導下,我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度目標任務,勇于創(chuàng)新、扎實工作,全面完成了各項工作任務,取得了良好的工作業(yè)績。
4、存在的問題和整改情況
各部門和單位的支出管理項目還有待進一步細化和量化,強化機關經費預算管理的剛性約束,項目支出按預算和工作進度執(zhí)行,進一步規(guī)范各項支出。
5、績效自評結果應用
從整體情況來看,嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經費”從嚴管理,認真執(zhí)行“三重一大”會議制度。
6、主要經驗及做法
1.領導重視是加強單位內部控制的前提;2.完善制度是加強內部控制的重要保障;3.加強預算管理是實現(xiàn)內部控制的關鍵;4.實施動態(tài)監(jiān)控是加強內部控制的有力手段;5.提高財務人員素質是加強內部控制的根本。
7、其他需說明的情況
無。
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1、財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經營收入、其他收入等;財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經費。透過公共財政預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
2、一般預算財政撥款(補助)收入是指財政部門撥入的各類經費。
3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
5、經費指經辦事業(yè)支出的費用,舊指國家經常費用,今亦指經辦事業(yè)支出的費用。
6、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
7、一般公共服務類科目反映政府提供一般公共服務的支出。 此類下設32款:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人事事務、紀檢監(jiān)察事務、人口與計劃生育事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務、地震事務、氣象事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、檔案事務、共產黨事務、民主黨派事務、群眾團體事務、彩票事務、國債事務、其他一般公共服務支出。
8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出,是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。
11、農林水支出,反映政府農林水事務支出,包括農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農業(yè)綜合開發(fā)支出等。
12、國土海洋氣象等支出, 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補貼、購房補貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設和維修改造支出)。
監(jiān)督索引號53252400155601111
附件【紅河州建水縣南莊鎮(zhèn)2018年部門決算公開表格20190807084904925.xls】