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  • 部門決算
  • 索引號
    20241008-212716-446
  • 發(fā)布機構(gòu)
    建水縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2019-08-02
  • 時效性
    有效

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53252400156101000

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)概況

一、主要職能

(一)主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,根據(jù)建水縣機構(gòu)改革的指導(dǎo)思想和基本原則,臨安鎮(zhèn)黨委、政府的主要職責(zé)是:

1. 貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2. 促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

3. 營造良好的發(fā)展環(huán)境,扶持典型進(jìn)行示范,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4. 推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),著力增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。

5. 綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,及時化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

6. 指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。

 

(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹

   一年來,鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督與支持下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各族人民,團(tuán)結(jié)干事,堅持穩(wěn)中求進(jìn),銳意進(jìn)取,落地落實到位,完成了鎮(zhèn)四屆三次會議確定的各項工作目標(biāo)任務(wù)。

一是精準(zhǔn)脫貧解民困。完成建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)識別、動態(tài)管理工作。二是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化促發(fā)展。三是招商引資助增長。2018年引進(jìn)的西湖種豬擴繁場、大宅門、狗街水上娛樂中心等8個續(xù)建項目進(jìn)展順利,部分已完工投入使用等。四是夯實基礎(chǔ)增后勁,加大投入力度,推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾生產(chǎn)生活和發(fā)展環(huán)境,無是提升環(huán)境促宜居,把提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境作為一項惠民工程抓緊抓實。六是社會事業(yè)促和諧。深入推進(jìn)民生工程大力發(fā)展各項社會事業(yè),群眾獲得感不斷增強。七是綜合治理成效明顯。深入推進(jìn)掃黑除惡、掃黃打非、打擊非法集資,嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪。八是政府建設(shè)提效能。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,即財政所,事業(yè)機構(gòu)5個。

分別是:林業(yè)站、水務(wù)站、文化站、新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心1個(含農(nóng)推站、農(nóng)機站、農(nóng)經(jīng)站、水產(chǎn)站、獸醫(yī)站5個站所)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年末實有人員編制117人。其中:行政編制43人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制74人(含參公管理事業(yè)編制10人);在職在編實有行政人員64人(含行政工勤人員7人),事業(yè)人員120人(含參公管理事業(yè)人員8人)。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛11輛。

臨安鎮(zhèn)人員編制情況表              

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年度收入合計48,408,829.38元。其中:財政撥款收入48,408,829.38元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比減少3446.2萬元,減幅41.59%。主要原因是單位本年度實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,政府投入也隨之變動,支出數(shù)較上年有所減少.

二、支出決算情況說明

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年度支出合計50,183,829.38元。其中:基本支出37,898,063.81元,占總支出的75.52%;項目支出12,285,765.57元,占總支出的24.48%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比總支出減少30082970.04元,主要原因2017年項目支出資金較大,2018年相對減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出37,898,063.81元。與上年對比增加824627.89元,主要原因是工資福利增。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.28%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.72%。由于厲行節(jié)約等相關(guān)規(guī)定的出臺,臨安鎮(zhèn)三公經(jīng)費等支出得到了有效控制。

 

(二)項目支出

2018年度用于保障紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,285,765.57元。與上年對比減少30,907,597.932017年有一筆農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出39,800,000.00元,此筆項目支出金額較大,故2018年項目支出減幅較大。

臨安鎮(zhèn)2017年、2018年項目支出對比情況表

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41,773,829.38,占本年支出合計的83.24%。比上年減少35,341,347.05元,主要原因是2017年有一筆農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出39,800,000.00元,此筆項目支出金額較大。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出9,958,356.11元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.84%。主要用于人大、政府、財政、紀(jì)檢等部門提供一般公共服務(wù)的支出,包括工資、津補貼、辦公經(jīng)費等支出。

  2.文化體育與傳媒(類)支出571,159.6元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.37%。主要用于政府在文化、旅游、文物、體育廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出,具體包括臨安鎮(zhèn)文化站職工工資福利支出,公用經(jīng)費等辦公支出。

 3.社會保障和就業(yè)(類)支出12,019,345.85元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.77%。主要用于政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。具體包括村委會社區(qū)人員生活補助支出、機關(guān)及事業(yè)單位退休職工退休費支出,機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費等支出。

  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2,097,323.28元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.02%。主要用于正度衛(wèi)生健康方面的支出。包括臨安鎮(zhèn)新農(nóng)合辦及臨安鎮(zhèn)計生辦職工工資福利、公用經(jīng)費等支出。

  5.節(jié)能環(huán)保(類)支出25,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于臨安鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等方面的支出。

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,219,158.31元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.92%。主要用于臨安鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面、城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理等方面的支出。

  7.農(nóng)林水(類)支出15,094,468.79元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.13%。主要用于政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括臨安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)站、林業(yè)站、大學(xué)生村官等職工工資福利、公用經(jīng)費,農(nóng)村人畜飲水工程等支出。

  8.國土海洋氣象等(類)支出789,017.44元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于臨安鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心職工工資福利、公用經(jīng)費等支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為340,700.00元,支出決算為143,243.26元,完成預(yù)算的,42.04%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為82,451.66元,完成預(yù)算的79.28%;公務(wù)接待費支出決算為60,791.6元,完成預(yù)算的25.68%2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、中央八項規(guī)定等規(guī)定的出臺,臨安鎮(zhèn)嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-23,221.65元,下降-13.95%。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出減少28,167.47元,增長51.89%;公務(wù)接待費支出決算減少-51,389.12元,下降-45.81%2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約、中央八項規(guī)定等規(guī)定的出臺,臨安鎮(zhèn)嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。其中,公務(wù)用車購置及運行費增加的原因是脫貧攻堅、農(nóng)村承包土地確權(quán)、提升農(nóng)村人居環(huán)境等工作產(chǎn)生的費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出82,451.66元,占57.56%;公務(wù)接待費支出60,791.6元,占42.44%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出82,451.66元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出82,451.66元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于脫貧攻堅、民政低保入戶、CD級危房改造、林業(yè)站森林圖斑等中心工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出60,791.6元。其中:

國內(nèi)接待費支出60,791.6元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待125批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人代會、日常公務(wù)活動等產(chǎn)生的接待工作發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,060,936.91元,與上年對比下降22,300.79元,下降原因一是2018年退休人員較多。二是單位本年度厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額21,877,223.22元,其中,流動資產(chǎn)8,326,667.24元,固定資產(chǎn)13,550,555.98元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少-10,857,868.83元,其中;流動資產(chǎn)減少-18,464,464.42元,固定資產(chǎn)增加7,606,595.59元(固定資產(chǎn)較上年增加較大,其原因是部分房屋已在多年前處置,但仍掛賬,2017年及以前年度決算中未包含此部分房屋原值,2018年度為保證賬表和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致,將此部分房屋原值做入決算,臨安鎮(zhèn)2018年度實際并未新增房屋)。

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額13,682,080.87,其中:政府采購貨物支出913,769.9;政府采購工程支出12,323,112;政府采購服務(wù)支出445,198.97元。

四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

2018年部門決算項目支出預(yù)算安排州級財政資金4,060,000.00,縣級財政資金9,075,765.57元,實際到位州級財政資金3,210,000.00元,縣級財政資金9,075,765.57元,用于永山社區(qū)人居環(huán)境提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),羅卜甸村委會美麗宜居鄉(xiāng)村項目建設(shè),天軍營村“四位一體”等項目建設(shè),項目由臨安鎮(zhèn)人民政府保障實施,各項目資金統(tǒng)籌安排,專款專用。

   (二)項目支出績效自評項目

按項目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、是否有規(guī)范的內(nèi)控機制、是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平分析,本單位在項目實施過程中1、嚴(yán)格按照工程項目管理程序進(jìn)行管理和進(jìn)行跟蹤審計;2、嚴(yán)格按照相應(yīng)的項目資金管理辦法要求,加強管理。3建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行《臨安鎮(zhèn)行政事業(yè)單位建設(shè)項目管理制度》。通過建設(shè)項目的實施,提升了鄉(xiāng)村人居環(huán)境,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,為鄉(xiāng)村村民提供固定的文化娛樂場所,為進(jìn)一步實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅實的基礎(chǔ)。

   (三)項目績效目標(biāo)管理

通過項目績效目標(biāo)管理,本單位已經(jīng)完成項目績效目標(biāo)。通過績效評價以評促建,督促項目單位資金使用進(jìn)度推進(jìn),優(yōu)化財政資金使用效率,促使項目單位加強內(nèi)部績效管理建設(shè)。但仍存在一些不足:

1、分級指標(biāo)細(xì)化過多,部分項目不具備全部指標(biāo)類型難以量化。

2、還需進(jìn)一步完善資金管理辦法,明確職責(zé)和資金使用范圍,加強會計人員培訓(xùn),規(guī)范會計核算,提高專項資金管理水平。

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

2018年度部門整體支出績效評價具體工作由鎮(zhèn)財政所牽頭,鎮(zhèn)屬機關(guān)事業(yè)單位聯(lián)合配合,負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實施。通過開展部門整體支出績效評價,促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平,強化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé)。從整體情況來看,嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”從嚴(yán)管理,認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會議制度。2018年,在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù),勇于創(chuàng)新、扎實工作,全面完成了各項工作任務(wù),取得了良好的工作業(yè)績。

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。   
2
、一般預(yù)算財政撥款(補助)收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。
 
3
、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
 
4
、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
 
5
、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用,舊指國家經(jīng)常費用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。
 
6
、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
 
7
、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。
 
8
、文化體育與傳媒支出概念是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。
 
9
、社會保障和就業(yè)支出,是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。
 
10
、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。
 
11
、農(nóng)林水支出,反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
 
12
、國土海洋氣象等支出, 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
 
13
、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補貼、購房補貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。

 

監(jiān)督索引號53252400156101111



附件【臨安鎮(zhèn)2018年部門決算公開表20190802090548149.xls