- 部門決算
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索引號(hào)20240913-204441-628
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發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2019-08-09
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時(shí)效性有效
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年度部門決算
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年度部門決算
第一部分 云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院概況
一、主要職能
(一)主要職能
承擔(dān)本鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見(jiàn)病的治療,疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育等衛(wèi)生計(jì)生工作。財(cái)務(wù)管理按照相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律及制度執(zhí)行。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、是鞏固提升衛(wèi)生計(jì)生管理服務(wù)工作水平。
2、是全力抓好衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)工作。
3、是加強(qiáng)制度建設(shè),著力提升依法行政水平。
4、是強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督,提高群眾滿意率。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年末實(shí)有人員編制125人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制125人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員112人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制 0 輛,實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年度收入合計(jì)103,293,286.87元。與上年同期44,425,830.5元相比,增長(zhǎng)58867456.37元,漲幅132.51%。其中:財(cái)政撥款收入57,861,909.28元,占總收入的56.02%;與上年同期5,758,175.52元,漲幅904.86%。上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入45,177,772.03元,占總收入的43.74%;與上年同期38,362,883.55元,漲幅17.76%。經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入253,605.56元,占總收入的0.25%。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年度支出合計(jì)57,285,635.67元,與上年同期47,003,138.7元相比增長(zhǎng)21.87%。其中:基本支出46,649,601.67元,占總支出的81.43%;與上年同期44,930,040.7元增長(zhǎng)3.8%。項(xiàng)目支出10,636,034元,占總支出的18.57%;與上年同期2,073,098元增長(zhǎng)413.05%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46,649,601.67元。與上年同期44,930,040.7元增長(zhǎng)3.82%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的46.99%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.01%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,636,034元,與上年同期2,073,098元增長(zhǎng)413.05%,增長(zhǎng)的主要原因是建水縣人民醫(yī)院曲江醫(yī)院住院大樓項(xiàng)目支出8,000,000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,861,909.28元,占本年支出合計(jì)的27.69%。與上年同期5,758,175.52元增長(zhǎng)175.46%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2,658,811.28元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.76%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13,203,098元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.24%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額135,158,165.43元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)101,291,351.31元,固定資產(chǎn)原值33,932,312.84元,固定資產(chǎn)凈值19,672,254.87元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程12,078,646.3元,無(wú)形資產(chǎn)2,115,912.95元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加56,500,897.19元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加60,997,924.31元,固定資產(chǎn)減少14,648,440.6元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加8,035,500.53元,無(wú)形資產(chǎn)增加3,902,343.35元,其他資產(chǎn)減少3,633,280.82元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額868,543元,其中:政府采購(gòu)貨物支出868,543元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
1、建水縣人民醫(yī)院曲江醫(yī)院住院大樓項(xiàng)目
2、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
項(xiàng)目管理主體明確,分級(jí)機(jī)構(gòu)健全,項(xiàng)目部門績(jī)效目標(biāo)明確,建立有效工作機(jī)制,項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范,項(xiàng)目制度建設(shè)管理執(zhí)行規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)完成較好,部門履職績(jī)效目標(biāo)全部得到落實(shí)。項(xiàng)目資金用于開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)、基層能力提升、公立醫(yī)院綜合改革、計(jì)劃生育服務(wù)、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、疾病預(yù)防控制,以及承擔(dān)政府指令性公共事務(wù)等符合財(cái)政投入原則的項(xiàng)目。完成了縣衛(wèi)生計(jì)生委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)工作。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,預(yù)算資金使用項(xiàng)目與決算使用減少差距。財(cái)政項(xiàng)目資金管理部門與項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)加強(qiáng)溝通,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)程。進(jìn)一步完善財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則,保證資金的合法性,提高項(xiàng)目資金使用效率。
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1、部門對(duì)績(jī)效管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足。結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析,一方面反映出部門對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不足,績(jī)效目標(biāo)設(shè)立未深入研究,申報(bào)工作不夠認(rèn)真扎實(shí)和全面2、績(jī)效管理統(tǒng)領(lǐng)性有差距。績(jī)效目標(biāo)是部門工作的基礎(chǔ),引領(lǐng)部門年度工作的方向,對(duì)部門支出與管理起到導(dǎo)向作用。而績(jī)效自評(píng)工作是部門對(duì)年度工作成效的考核與總結(jié),在考核年度績(jī)效目標(biāo)完成情況的同時(shí),通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,對(duì)下一步改進(jìn)工作計(jì)劃和制定績(jī)效目標(biāo)具有很好的指導(dǎo)意義。但是,縣衛(wèi)生計(jì)局對(duì)部門整體支出績(jī)效管理與績(jī)效自評(píng)工作缺乏統(tǒng)領(lǐng)性的組織管理,對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作的全面落實(shí)產(chǎn)生了一定的影響。
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表(附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞,請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。
一、一般公共預(yù)算:指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。
三、一般公共預(yù)算撥款收入:為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。
六、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件【云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院2.xls】