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  • 部門決算
  • 索引號
    jsxczj/2025-00339
  • 發(fā)布機構(gòu)
    建水縣財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2019-08-09
  • 時效性
    有效

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年度部門決算

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1)貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

2)負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3)貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治、計劃生育和中醫(yī)服務(wù)管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估,依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn),開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。

4)組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5)負(fù)責(zé)監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

6)負(fù)責(zé)組織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7)貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物價格政策的建議。

8)負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī),下同)的醫(yī)療、教育、科研工作;負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作;促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用;規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)布局和綜合改革。

9)貫徹落實國家生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究,提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。

10)組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

11)組織落實流動人口計劃生育服務(wù)管理制度,指導(dǎo)全縣流動人口計劃生育服務(wù)管理工作,組織開展流動人口計劃生育服務(wù)管理的區(qū)域協(xié)作,推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務(wù)工作機制。

12)組織擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè),加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),按照國家標(biāo)準(zhǔn)建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

13)組織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育,組織指導(dǎo)實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14)指導(dǎo)衛(wèi)生計生工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育“黃牌警告”和“一票否決”制。

15)負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

16)承擔(dān)縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對艾滋病實施防控和干預(yù),控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

17)負(fù)責(zé)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

18)承辦建水縣人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹

1是深入推進衛(wèi)生計生工作融合發(fā)展。建立統(tǒng)籌推進、相互促進的工作機制,積極整合衛(wèi)生計生技術(shù)資源優(yōu)勢,以衛(wèi)計融合發(fā)展促進衛(wèi)生和計劃生育工作。

2、是鞏固提升衛(wèi)生計生管理服務(wù)工作水平。從宣傳教育入手,宣傳好遵守計劃生育政策、接受公共衛(wèi)生服務(wù)得到的實惠和好處,逐步轉(zhuǎn)變?nèi)罕姷膫鹘y(tǒng)觀念。

3、是全力抓好衛(wèi)生計生重點工作。及時跟蹤公立醫(yī)院改革后運行情況,落實公立醫(yī)院改革的各項配套措施,推動公立醫(yī)院改革向縱深發(fā)展。繼續(xù)鞏固基本藥物制度,健全傳染病防范機制,加大中醫(yī)藥發(fā)展扶持力度,強化孕情監(jiān)測和跟蹤服務(wù),強化區(qū)域協(xié)作,加大打擊“兩非”力度。

4、是加強制度建設(shè),著力提升依法行政水平。以打造“服務(wù)型”衛(wèi)生計生為目標(biāo),進一步強化依法行政,依法執(zhí)業(yè),依流程執(zhí)業(yè),防范醫(yī)療糾紛,確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。

5、是強化行業(yè)監(jiān)督,提高群眾滿意率。進一步規(guī)范服務(wù)內(nèi)容,保證服務(wù)質(zhì)量,千方百計減輕群眾看病難、看病貴的問題,暢通民生訴求處置渠道,真誠接受社會監(jiān)督,積極回應(yīng)社會關(guān)切。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政單位1個,財政撥款事業(yè)單位3個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

1.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)

2.云南省紅河州建水縣健康教育所

3.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生干部進修學(xué)校

4.云南省紅河州建水縣流動人口管理中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年末實有人員編制44人。其中:行政編制31人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制2人);在職在編實有行政人員24人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員12人(含參公管理事業(yè)人員1人)。

離退休人員2人。其中:離休2人,退休0人。

實有車輛編制0輛,實有車輛0輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年度收入合計17,017,661.59元,與上年同期17,350,650.13元相比減少332988.54元下降1.92%,收入減少的原因是減少一人工資減少。其中:財政撥款收入17,017,661.59元,占總收入的100%,與上年同期17,350,650.13元相比減少332988.54元下降1.92%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年度支出合計18,970,445.59元,與上年同期16,986,578.13元相比增加1983867.46元增幅11.68%,比上年同期增加的原因是商品和服務(wù)支出增加。其中:基本支出18,568,245.59元,占總支出的97.88%,與上年同期16,685,278.13元相比增加1882967.46元增幅11.29%;項目支出402,200.00元,占總支出的2.12%,與上年同期301,300.00元相比增加100,900.00元增幅33.49%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,568,245.59元。與上年同期16,685,278.13元相比增加1,882,967.46元增幅11.29%,比上年同期增加的原因是工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.02%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出402200元。與上年同期301300元相比增加100900元增幅33.49%。用于艾滋病防治工作相關(guān)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,970,445.59,占本年支出合計的100%與上年同期16,986,578.13元相比增加1983867.46元增幅11.68%

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,486,803.30元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.84%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、離退休費支出及撫恤金支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出17,483,642.29元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.16%。主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人及家庭的生活補助支出。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為137,500.00元,支出決算為79,011.00元,完成預(yù)算的57.47%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30,537.00元,完成預(yù)算的35.47%;公務(wù)接待費支出決算為48,474.00元,完成預(yù)算的94.31%。三公經(jīng)費按文件要求執(zhí)行。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少43361元,下降35.43%。其中:因公出國(境)費支出決算0元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少41963元,下降57.88%;公務(wù)接待費支出決算減少1399元,下降2.81%2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

() 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出30537元,占38.65%;公務(wù)接待費支出48474元,占61.35%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出30537元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出30537元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障衛(wèi)生計生工作產(chǎn)生的公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出49,872元。其中:

國內(nèi)接待費支出48474元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次568人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障衛(wèi)生計生工作產(chǎn)生的公務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,338,251.29元,與上年同期1,582,757.5元增加1,755,493.79增幅110.91%,主要原因商品和服務(wù)支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門資產(chǎn)總額11,260,173.53元,其中,流動資產(chǎn)473,608.45元,固定資產(chǎn)10,786,565.08元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2,858,308.37元,其中;流動資產(chǎn)減少2051497.37元,固定資產(chǎn)減少806,811.00,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產(chǎn)增加(減少)0元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。

三、政府采購支出情況

部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額,以及授予小微企業(yè)合同金額。

四、部門績效自評情況

   為進一步規(guī)范和加強預(yù)算管理,強化支出責(zé)任,提高資金使用效益,建立健全預(yù)算管理機制,根據(jù)財政部相關(guān)文件規(guī)定,建水縣衛(wèi)生和計劃生育局繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。
  一是建立健全工作機制。

二是加強完善制度建設(shè)。結(jié)合當(dāng)年預(yù)算目標(biāo)任務(wù),從預(yù)算編制源頭抓起,進一步落實,要求立項依據(jù)充分、與民生保障和社會發(fā)展密切相關(guān)、能充分體現(xiàn)衛(wèi)計履行職能的項目要求編制項目績效目標(biāo),進一步強化項目績效意識和支出責(zé)任。
  三是強化評價結(jié)果應(yīng)用,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接

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五、其他重要事項情況說明

    無。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算:指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入:為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

九、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。



附件【云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級).xls