h在线播放,h在线观看|h在线观看网站_h在线国产

  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    20240913-204410-835
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2019-08-09
  • 時(shí)效性
    有效

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí)) 2018年度部門決算

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí)) 2018年度部門決算

 

   第一部分  云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績效自評

   (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))概況

一、主要職能

(一)主要職能

主要職能是當(dāng)好縣委、縣政府的喉舌,大力發(fā)展廣播電視事業(yè),為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步提供服務(wù)。在本縣范圍內(nèi)開展廣播電視節(jié)目傳送、新聞宣傳、廣播電視廣告節(jié)目制作播放、負(fù)責(zé)新聞出版監(jiān)管等,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的廣播電視事業(yè)規(guī)模發(fā)展、管理。制訂和實(shí)施我縣廣播電視發(fā)展規(guī)劃,抓好廣播電視事業(yè)建設(shè),貫徹廣播電視管理法規(guī),加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督管理。(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:

1.貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導(dǎo)向。

2.根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī),控制監(jiān)督違反廣播電視法規(guī)的行為,促進(jìn)全縣廣播電視事業(yè)依法管理、依法辦事、依法宣傳。

3.制訂并組織實(shí)施廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

4.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)廣播電視節(jié)目的制作、傳播、本系統(tǒng)新技術(shù)科研應(yīng)用以及廣播電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)工作。

5.管理有線電視和衛(wèi)星電視廣播收錄事務(wù)。

6.指導(dǎo)和管理縣廣播電視臺(tái)工作;管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站工作。

7.承辦縣委、縣政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))部門2018年度參與部門決算共4個(gè)事業(yè)單位,編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是:

1.建水縣廣播電視局

2.建水縣廣播電視臺(tái)

3.建水縣廣播電視發(fā)射臺(tái)

4.建水縣廣播電視技術(shù)管理服務(wù)中心

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))部門2018年末實(shí)有人員編制49人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制49人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員45人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員21人。其中:離休0人,退休21人。

實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))部門2018年度收入合計(jì)10,085,403.92元。其中:財(cái)政撥款收入10,085,403.92元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%與上年與同期7,852,215.37元對比增加2233188.55元,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))部門2018年度支出合計(jì)7,755,209.12元。其中:基本支出5,851,307.92元,占總支出的75.45%;項(xiàng)目支出1,903,901.2元,占總支出的24.55%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%與上年8,175,085.62元對比減少419876.5,主要原因:設(shè)施設(shè)備購買比上年減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,851,307.92元。與上年6,346,831.93元對比減少495524.01元,

(二)項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,903,901.2元。與上年1,828,253.69元對比增加75647.51,主要原因分析:設(shè)施設(shè)備增加。具體用于提升改造廣播電視設(shè)備、兩個(gè)臺(tái)站設(shè)備設(shè)施建設(shè)等,項(xiàng)目實(shí)施完工,已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,755,209.12,占本年支出合計(jì)的100%與上年8,175,085.62元對比減少419876.5,主要原因分析:項(xiàng)目減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出277,096元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%主要用于人員績效補(bǔ)貼等支出

  2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  7.文化體育與傳媒(類)支出6,378,772.42元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.25%主要用于人員經(jīng)費(fèi)及設(shè)備設(shè)施建設(shè)等;

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,093,652.7元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.1%主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及離退休費(fèi)等;

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  19.住房保障(類)支出5,688元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于住房公積金等支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為221,500元,支出決算為15,657元,完成預(yù)算的7.07%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,000元,完成預(yù)算的10%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,657元,完成預(yù)算的2,147.78%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政補(bǔ)助收入減少,大幅減少開支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少24,325.23元,下降60.84%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,510.78元,下降35.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18,814.45元,下降76.88%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因接待減少、報(bào)廢黃標(biāo)車輛和閑置。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,000元,占63.87%;公務(wù)接待費(fèi)支出5,657元,占36.13%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,000元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,000元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,657元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出5,657元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí)) 2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí))部門資產(chǎn)總額37,430,356.06元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3,270,227.31元,固定資產(chǎn)34,160,128.75元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,029,980.42元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2,048,463.68元,固定資產(chǎn)減少3,078,444.1,對外投資及有價(jià)證券減少0元,在建工程減少5,000元,無形資產(chǎn)減少5,000元,其他資產(chǎn)增加0元。

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額3,465,593.56,其中:政府采購貨物支出83,898.9;政府采購工程支出3,127,000;政府采購服務(wù)支出254,694.66;授予中小企業(yè)合同金額XX元,占政府采購支出總額的XX%

四、部門績效自評情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

單位本年度實(shí)施的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),財(cái)政投入資金4,234,096.00元,按項(xiàng)目進(jìn)度支付項(xiàng)目資金1,903,901.20元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,330,194.80元。項(xiàng)目實(shí)施情況如下:

1.“2070499-其他新聞出版廣播影視支出”,財(cái)政投入資金4,234,096.00元,用于農(nóng)家書屋運(yùn)行管理補(bǔ)助、系統(tǒng)升級(jí)改造經(jīng)費(fèi),目前項(xiàng)目尚在實(shí)施過程中,待來年按進(jìn)度支付。

   (二)項(xiàng)目支出績效自評

1.“2070499-其他新聞出版廣播影視支出”,通過項(xiàng)目實(shí)施,極大改善了廣播影視服務(wù)質(zhì)量,使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所,改善了生活質(zhì)量。

   (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

    本單位按照項(xiàng)目績效管理有關(guān)規(guī)定,遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則,重點(diǎn)對新聞出版廣播影視支出項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工和運(yùn)營全過程進(jìn)行了評價(jià)。兩個(gè)項(xiàng)目有完善可行性研究報(bào)告,資金籌備計(jì)劃,通過招投標(biāo)程序?qū)嵭泄_招標(biāo)(或邀標(biāo)),廣播電視局對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了全程監(jiān)督,并對實(shí)施過程中遇到的問題進(jìn)行了有效的處理,最終項(xiàng)目得以順利完工,提升了觀影質(zhì)量,滿足了群眾文化生活需要實(shí)現(xiàn)了績效管理目標(biāo)。

   (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

1、部門基本情況

1)部門概況

我局涉及新聞出版、廣播電視和影視三個(gè)行業(yè),項(xiàng)目資金涵蓋農(nóng)家書屋管理、農(nóng)村電影放映、城市院線、廣播電視宣傳、轉(zhuǎn)播等業(yè)務(wù)。

2)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

部門項(xiàng)目支出績效總目標(biāo)為:緊緊圍繞省州縣黨委、政府決策部署,重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目,統(tǒng)籌謀劃督查落實(shí)工作措施,結(jié)合我縣廣播影視新聞工作實(shí)際,扎實(shí)開展廣播影視各項(xiàng)工作,努力推動(dòng)新聞宣傳、公共服務(wù)體系、隊(duì)伍建設(shè)等開展工作。

3)部門整體收支情況

2018年度建水縣廣播電視局為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,903,901.20元。

4)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

在單位內(nèi)控制度中有對預(yù)算管理制度的制定,制度規(guī)定:單位應(yīng)建立健全預(yù)算管理制度,單位預(yù)算編制遵循綜合性、重要性、真實(shí)性、績效性原則,在預(yù)算編制過程中做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。按照預(yù)算編制的相關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)編制年度單位預(yù)算。

2、績效自評工作情況

1)績效自評的目的

通過對年度預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標(biāo)完成情況的梳理,自我評價(jià)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出實(shí)際效率和效果,分析存在問題及原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

2)自評組織過程

A.前期準(zhǔn)備

根據(jù)《紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)< 紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法>的通知》(紅政辦〔2015171號(hào))文件精神,結(jié)合紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)》的通知》(紅財(cái)預(yù)〔201597號(hào)),我局積極響應(yīng)并安排部署對2018年度州財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目績。

B.組織實(shí)施

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效自評工作,安排規(guī)劃財(cái)務(wù)科專門指定財(cái)務(wù)人員按照績效評價(jià)通知要求進(jìn)行局機(jī)關(guān)的項(xiàng)目績效自評及指導(dǎo)下屬單位進(jìn)行績效自評工作,檢查項(xiàng)目相關(guān)資料、實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況,記錄與評價(jià)指標(biāo)相關(guān)信息。

3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

2018年度建水縣廣播電視局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位共2家單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,903,901.20元。完成了項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)。

4、存在的問題和整改情況

由于部分項(xiàng)目的舉辦時(shí)間較晚,導(dǎo)致部分項(xiàng)目資金延至第二年才全部支付完畢,項(xiàng)目執(zhí)行率較低,影響了項(xiàng)目的績效評分。但因項(xiàng)目的舉辦是黨委政府根據(jù)各項(xiàng)目舉辦的需要來安排的,因此,存在的問題不受項(xiàng)目實(shí)施主體的控制。

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用

強(qiáng)化績效自評結(jié)果的應(yīng)用,將績效自評結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

(一)財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。  

(二)一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

(三)經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用,舊指國家經(jīng)常費(fèi)用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

(四)一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。



附件【云南省紅河州建水縣廣播電視局(本級(jí)).xls