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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    20240913-204409-292
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2019-08-09
  • 時(shí)效性
    有效

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室2018年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53252400220101000

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室2018年度部門決算

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   (五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

1.圍繞黨的中心工作,按照中央、省、州黨委和縣委的工作部署開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和省州黨委及縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)貫徹落實(shí)的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息和重要情況的綜合。2.負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的籌備、組織和會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。3.負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣屬各部門向縣委的請(qǐng)示報(bào)告。4.負(fù)責(zé)縣委文件、電報(bào)、信息的文書處理及內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作。5.負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼電報(bào)通訊、管理和保密工作,承擔(dān)縣密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。6.負(fù)責(zé)人民群眾來(lái)信來(lái)訪工作,做好本地區(qū)和上級(jí)機(jī)關(guān)辦的來(lái)信來(lái)訪。7.負(fù)責(zé)管理縣委辦公室的經(jīng)費(fèi)。8.加強(qiáng)對(duì)掛靠縣委辦公室單位的管理,為其正常行使職能創(chuàng)造條件。9.協(xié)調(diào)縣屬各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作,對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見,報(bào)縣委研究決定。10.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦公室、縣委各部門和群團(tuán)辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。11.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是團(tuán)結(jié)奮進(jìn),不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。二是圍繞中心,扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)。三是率先垂范,深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。四是開拓創(chuàng)新,各項(xiàng)工作取得新成效。主動(dòng)服務(wù),充分發(fā)揮參謀助手作用。五是統(tǒng)籌推進(jìn),扎實(shí)開展改革工作。六是狠抓督查,確保決策落地生根。七是規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn),不斷提升綜合文秘水平。八是及時(shí)高效,全面提升信息服務(wù)能力。九是嚴(yán)格周密,機(jī)要保密工作無(wú)疏漏。十是通力協(xié)作,農(nóng)辦工作緊貼實(shí)際。十一是高效務(wù)實(shí),做好后勤服務(wù)工作。十二是精準(zhǔn)扶貧,打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中:行政單位5個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:1.縣委辦,2.610辦公室,3.保密局,4.新農(nóng)辦,5.政研室,6.文聯(lián),7.黨史辦,8.僑聯(lián),9.關(guān)工委,10.中華職教社。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制66人。其中:行政編制44人(含行政工勤編制8人),事業(yè)編制22人(含參公管理事業(yè)編制8人);在職在編實(shí)有行政人員38人(含行政工勤人員7人),事業(yè)人員26人(含參公管理事業(yè)人員11人)。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休34人。

實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門2018年度收入合計(jì)12,667,675.05元。其中:財(cái)政撥款收入12,500,485.05元,占總收入的98.68%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入167,190元,占總收入的1.32%。與上年對(duì)比有所減少,主要原因分析項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門2018年度支出合計(jì)12,389,181.59元。其中:基本支出12,138,981.59元,占總支出的97.98%;項(xiàng)目支出250,200元,占總支出的2.02%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比有所減少,主要原因分析項(xiàng)目減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,138,981.59元。與上年對(duì)比有所減少,主要原因分析項(xiàng)目減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.11%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.89%

(二)項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出250,200元。與上年對(duì)比減少,主要原因分析新農(nóng)村建設(shè)資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:辦公費(fèi)7878.5元,維修費(fèi)29000元,培訓(xùn)費(fèi)2550元,接待費(fèi)2604.5元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5167元,生活補(bǔ)助45000,辦公設(shè)備購(gòu)置158000元,各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)及未成年人救助工作得到了及時(shí)的開展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,107,766.47,占本年支出合計(jì)的97.73%。與上年對(duì)比有所減少,主要原因分析新農(nóng)村減少資金減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出10,111,862.32元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.52%。主要用于人員支出和相應(yīng)的公務(wù)活動(dòng)支出;

  2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,955,904.15元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.15%。主要用于單位負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和退休人員的支出;

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出40,000元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%

  12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,066,000元,支出決算為284,558.87元,完成預(yù)算的26.7%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為24,000元,完成預(yù)算的120%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為115,219.87元,完成預(yù)算的174.58%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為145,339元,完成預(yù)算的14.83%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年部分接待費(fèi)用未支付;其次是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,公務(wù)接待逐步規(guī)范。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少246366.84元,下降46.4%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加24,000元,增長(zhǎng)100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少203197.84元,下降63.81%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少67169元,下降31.61%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年部分接待費(fèi)用未支付;其次是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,公務(wù)接待逐步規(guī)范。

 () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出24,000元,占8.43%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115,219.87元,占40.49%;公務(wù)接待費(fèi)支出145,339元,占51.08%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出24,000元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)1人次。為學(xué)習(xí)和借鑒臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)兩岸經(jīng)貿(mào)及文化的合作交流,應(yīng)“臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交流協(xié)會(huì)”邀請(qǐng),紅河州經(jīng)貿(mào)合作和特色產(chǎn)業(yè)交流團(tuán)一行7人赴臺(tái)灣進(jìn)行了為期7天的考察活動(dòng),縣委辦1人參加了此次考察交流。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115,219.87元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出115,219.87元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于相關(guān)公務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出145,339元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出145,339元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待190批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,950人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省州縣各項(xiàng)工作調(diào)研、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)、活動(dòng)邀請(qǐng)、招商引資等發(fā)生的接待支出。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,161,847.31元,與上年對(duì)比減少,主要原因分析是新農(nóng)村減少資金減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)支出。

 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室部門資產(chǎn)總額5,391,208.52元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2,146,377.52元,固定資產(chǎn)3,244,831元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少6,165,670.97元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少776,699.63元,固定資產(chǎn)減少5,381,771.34,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無(wú)形資產(chǎn)減少3600元,其他資產(chǎn)減少622,469元。處置房屋建筑物3498平方米,賬面原值4759302.34元;移交平臺(tái)車輛7輛,賬面原值1,526,103.01元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)44項(xiàng),賬面原值123,499元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額626,171.72,其中:政府采購(gòu)貨物支出477,300;政府采購(gòu)工程支出0;政府采購(gòu)服務(wù)支出148,871.72;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   (五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算:指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入:為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400220101111



附件【中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)辦公室.xls