- 部門(mén)決算
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索引號(hào)20240913-204323-878
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發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2019-08-09
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時(shí)效性有效
云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年度部門(mén)決算
云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年度部門(mén)決算
第一部分 云南省紅河州建水縣公路工程管理所概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省紅河州建水縣公路工程管理所概況
一、主要職能
(一)主要職能
工程所主要承擔(dān)建水縣農(nóng)村公路建設(shè)工程的測(cè)量和設(shè)計(jì)任務(wù);負(fù)責(zé)交通局的重點(diǎn)公路建設(shè)工程管理;負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)工程的監(jiān)督管理。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、完成了農(nóng)村公路建設(shè)的管理工作。
2、參與完成了全縣農(nóng)村公路通達(dá)工程項(xiàng)目的測(cè)設(shè)及質(zhì)量監(jiān)督管理、驗(yàn)收工作。
3、完成了交通部農(nóng)村公路電子地圖更新及年終公路統(tǒng)計(jì)工作。
4、2018年農(nóng)村公路建設(shè)庫(kù)外10個(gè)項(xiàng)目已全部完工。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。單位是:
1.建水縣公路工程管理所
(二)單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年末實(shí)有人員編制9人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制9人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年度收入合計(jì)1,015,318.84元。其中:財(cái)政撥款收入1,015,318.84元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比總收入減少18,240.28元,主要原因是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年度工資調(diào)整,自治州補(bǔ)貼減少發(fā)放。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年度支出合計(jì)1,015,318.84元。其中:基本支出1,015,318.84元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0元,占總支出的0%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出減少18,240.28元,主要原因是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年度工資調(diào)整,自治州補(bǔ)貼減少發(fā)放。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公路工程管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,015,318.84元。與上年對(duì)比支出減少18,240.28元,主要原因是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年度工資調(diào)整,自治州補(bǔ)貼減少發(fā)放。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.56%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.44%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公路工程管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,015,318.84元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出減少18,240.28元,主要原因是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年度工資調(diào)整,自治州補(bǔ)貼減少發(fā)放。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出114,828元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.31%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出900,490.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.69%。主要用于單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等發(fā)放。
14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省紅河州建水縣公路工程管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,300元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0元,增長(zhǎng)0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0,主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省紅河州建水縣公路工程管理所部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,云南省紅河州建水縣公路工程管理所資產(chǎn)總額526,585.27元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)429,338.27元,固定資產(chǎn)97,247元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,310,428.87元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,324,028.87元,固定資產(chǎn)增加13,600元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元,無(wú)形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額57,968.84元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14,000元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出43,968.84元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等;財(cái)政預(yù)算支出是指部門(mén)及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
2、一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。
3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用,舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。
4、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
5、其他公路水路運(yùn)輸支出指除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
附件【云南省紅河州建水縣公路工程管理所.xls】