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  • 部門(mén)決算
  • 索引號(hào)
    20240913-204314-057
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2019-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年度部門(mén)決算

     第一部分  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站概況 

     一、主要職能 

     二、部門(mén)基本情況 

     第二部分  2018年度部門(mén)決算表 

     一、收入支出決算總表 

     二、收入決算表 

     三、支出決算表 

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

     七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

     八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表 

     九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

     第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

     一、收入決算情況說(shuō)明 

     二、支出決算情況說(shuō)明 

     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

     四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

     第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

     一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

     二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

     三、政府采購(gòu)支出情況 

     四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

     (一)項(xiàng)目支出概況 

     (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

     (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

     (四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

     (五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

     五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

     第五部分  名詞解釋 

  第一部分  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站概況 

  一、主要職能 

  (一)主要職能 

  推廣水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù),促進(jìn)漁業(yè)發(fā)展。新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范、病害防治、漁業(yè)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。 

  (二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

  全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,把握“防疫第一、良種為本、標(biāo)準(zhǔn)先行”三大原則,實(shí)施“龍頭帶動(dòng)、基地推動(dòng)、品牌拉動(dòng)”三大戰(zhàn)略,推進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管法制化,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)的新跨越。因南沙電站庫(kù)區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖的取締,水產(chǎn)養(yǎng)殖總產(chǎn)量會(huì)有所減少,預(yù)計(jì)達(dá)到1.02萬(wàn)噸;養(yǎng)殖總面積21900畝。 

  (一)部門(mén)決算單位構(gòu)成 

  納入紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。 

  (二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制6人。其中:事業(yè)編制6人;在職在編實(shí)有事業(yè)人員6人,離退休人員3人。其中:退休3人。 

  實(shí)有車(chē)輛編制 0輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。 

  第二部分  2018年度部門(mén)決算表 

  (詳見(jiàn)附件) 

  第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

  一、收入決算情況說(shuō)明 

  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年度收入合計(jì)795,100.84元。其中:財(cái)政撥款收入795,100.84元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。 

  2018年本年收入共計(jì)795,100.84元,比上年減24.51%。本年支出832,939.84元,比上年減24.85%,其中:基本支出795,100.84元,比上年減4.58%,項(xiàng)目支出37,839.00元,比上年減86.24%。年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金0萬(wàn)元. 

  二、支出決算情況說(shuō)明 

  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年度支出合計(jì)832,939.84元。其中:基本支出795,100.84元,占總支出的95.46%;項(xiàng)目支出37,839元,占總支出的4.54%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。 

  2018年財(cái)政撥款支出比2017年減少275,378.98元,減少24.85%,主要原因一是2016年項(xiàng)目資金集中在2017年實(shí)施;二是農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金撥入比上年減少。  

  (一)基本支出情況 

  2018年度用于保障紅河州建水縣水產(chǎn)工作站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出795,100.84元。與上年對(duì)比減少38,494.98,主要原因分析退休費(fèi)由社保發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.58%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.42%。 

  各項(xiàng)收入占總收入的比重:(1)2018年預(yù)算執(zhí)行決算總收入為795,100.84元,其中財(cái)政撥款收入795,100.84元,占收入的100%;(2)按性質(zhì)分類(lèi):基本支出撥款收入795,100.84元、占100%,項(xiàng)目支出撥款收入37,839.00元,為上年結(jié)余;(3)按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出717,184.60元、占90%,商品服務(wù)支出42,996.84元、占4%,對(duì)人人及家庭補(bǔ)助支出66,608.40元、占6%。人均支出13萬(wàn)元,人均辦公費(fèi)2000元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.76%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.24%。 

  (二)項(xiàng)目支出情況 

  2018年度用于保障紅河州建水縣水產(chǎn)工作站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37,839元。與上年對(duì)比減少237,181.00元,主要原因一是2016年項(xiàng)目資金集中在2017年實(shí)施;二是農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金撥入比上年減少。  

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出832,939.84元,占本年支出合計(jì)的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1108318.82元,與上年對(duì)比減少275,378.98元,主要原因一是2016年項(xiàng)目資金集中在2017年實(shí)施;二是農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金撥入比上年減少。  

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

    1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    5.教育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    7.文化體育與傳媒(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出149,454元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.94%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出; 

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    12.農(nóng)林水(類(lèi))支出683,485.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.06%。主要用于工資福利支出; 

    13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    16.金融(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    18.國(guó)土海洋氣象等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    19.住房保障(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

    21.其他(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  22.債務(wù)還本(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0% 

    23.債務(wù)付息(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為621.53元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為621.53元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)輛老舊維護(hù)費(fèi)增加。 

  2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少21.53元,增長(zhǎng)/下降3.59%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少21.53元,增長(zhǎng)/下降3.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因車(chē)輛老舊維護(hù)費(fèi)增加。 

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

  2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出621.53元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下: 

  1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。 

  2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出621.53元。其中: 

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。 

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出621.53元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作,日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中: 

  國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

  國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

  紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元, 

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

  截至2018年12月31日,紅河州建水縣水產(chǎn)工作站部門(mén)資產(chǎn)總額204,727.09元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)73,751.22元,固定資產(chǎn)130,975.87元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)-23,198.52元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加(減少)-32,648.52元,固定資產(chǎn)增加9,450元, 

  三、政府采購(gòu)支出情況 

  2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21,540元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9,450元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出12,090元; 

  四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

     (一)項(xiàng)目支出概況 

無(wú)

  (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

無(wú)

  (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

無(wú)

     (四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

  項(xiàng)目嚴(yán)格按照《紅河州財(cái)政支農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《紅河州財(cái)政局紅河州農(nóng)業(yè)局關(guān)于印發(fā)紅河州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則的通知》、《紅河州州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》、《紅河州農(nóng)業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金收支管理的通知》等文件規(guī)定的支出范圍使用資金。明確經(jīng)費(fèi)的使用范圍,專(zhuān)款專(zhuān)用,不擅自改變項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出方向,嚴(yán)控支出,節(jié)約成本,減少不必要的支出,提高資金的使用效率。 

     (五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

  部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表10-附表14) 

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

  無(wú) 

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

  (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

  (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 

  (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。 

  第五部分  名詞解釋 

  1、財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等;財(cái)政預(yù)算支出是指部門(mén)及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。    

  2、一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。  

  3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  

  4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。  

  5、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用,舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。  

  6、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。  

  7、一般公共服務(wù)類(lèi)科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類(lèi)下設(shè)32款:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國(guó)債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。  

  8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。  

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出,是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。  

  10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。  

  11、農(nóng)林水支出,反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。  

  12、國(guó)土海洋氣象等支出, 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。  

  13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。 



附件【建水縣水產(chǎn)站2018年決算公開(kāi)表.xls