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  • 部門決算
  • 索引號
    20240913-204313-392
  • 發(fā)布機構(gòu)
    建水縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2019-08-15
  • 時效性
    有效

紅河州建水縣種子管理站部門2018年度部門決算

     第一部分  紅河州建水縣種子管理站概況 

     一、主要職能 

     二、部門基本情況 

     第二部分  2018年度部門決算表 

     一、收入支出決算總表 

     二、收入決算表 

     三、支出決算表 

     四、財政撥款收入支出決算總表 

     五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

     六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

     七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

     八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

     九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 

     第三部分  2018年度部門決算情況說明 

     一、收入決算情況說明 

     二、支出決算情況說明 

     三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

     四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

     第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

     一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

     二、國有資產(chǎn)占有情況 

     三、政府采購支出情況 

     四、部門績效自評情況 

     (一)項目支出概況 

     (二)項目支出績效自評 

     (三)項目績效目標(biāo)管理 

     (四)2018部門整體支出績效自評報告 

     (五)部門整體支出績效自評表 

     五、其他重要事項情況說明 

     第五部分  名詞解釋 

  第一部分  紅河州建水縣種子管理站概況 

  一、主要職能 

  (一)主要職能 

  宣傳貫徹《云南省農(nóng)作物種子條例》等種子法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策;負(fù)責(zé)全縣種子市場質(zhì)量監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)全縣種子經(jīng)銷(零售)商的登記備案管理工作,對種子質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗;對種子企業(yè)進入資質(zhì)進行審查;負(fù)責(zé)救災(zāi)備荒種子儲備的管理;對進入建水從事種子生產(chǎn)經(jīng)營活動的企業(yè)進行全程種子質(zhì)量監(jiān)控;負(fù)責(zé)全縣“兩雜”及重點農(nóng)作物新品種的試驗示范和推廣工作;負(fù)責(zé)對種業(yè)信息的統(tǒng)計工作,為各級各部門科學(xué)決策提供依據(jù)。 

  (二)2018年度重點工作任務(wù)介紹 

  1.種子市場管理 

  截止2017年5月31日,進入建水區(qū)域的種子企業(yè)47家,受其委托的種子代銷經(jīng)營戶95戶112個門市,備案95戶,備案率達100%。 

  2.種子質(zhì)量抽檢 

  “兩雜”種子質(zhì)量監(jiān)督抽查105個,其中:雜交水稻44個,雜交玉米61個。 

  3.種子留樣備查 

  留樣備查“兩雜”品種148個(含同一品種不同生產(chǎn)公司),其中:雜交玉米留樣備查品種86個,代表數(shù)量48.83萬公斤;雜交水稻留樣備查品種54個,代表數(shù)量5.33萬公斤;常規(guī)粳稻8個,代表數(shù)量1.75萬公斤。 

  4.新品種試驗示范 

  2017年引進新品種試驗示范30個,其中: 

  (1)馬鈴薯:完成2017年云南省冬馬鈴薯生產(chǎn)試驗1組,參試品種6個,安排在甸尾鄉(xiāng)躍進村,綜合性狀表現(xiàn)較好的有云薯105,比對照增產(chǎn)61.12%,畝產(chǎn)3490公斤;云薯505,比對照增產(chǎn)13.21%,畝產(chǎn)2450公斤。 

  (2)水稻:參試品種24個,其中:完成紅河州水稻新品種生產(chǎn)試驗一組,參試品種14個,試驗地點在西莊鎮(zhèn)荒地村委會三組。展示結(jié)果:表現(xiàn)好的有德香優(yōu)146、蓉優(yōu)808、禾兩優(yōu)348。表現(xiàn)較好的有內(nèi)香6優(yōu)9號、宜香優(yōu)2905、蜀優(yōu)727。承擔(dān)云南省水稻品種區(qū)試一組,參試品種9個,試驗地點在利民鄉(xiāng)清溪村。試驗結(jié)果:建議滇禾優(yōu)60、錦兩優(yōu)852、錦優(yōu)854、云兩優(yōu)504四個品種續(xù)試。從省農(nóng)大引入優(yōu)質(zhì)粳型品種滇禾優(yōu)106生產(chǎn)試驗,地點在臨安鎮(zhèn)新寨村委會,畝產(chǎn)584.2公斤,米質(zhì)優(yōu),適宜我縣海拔1400米以下稻作區(qū)種植。 

  5.玉米綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建 

  承擔(dān)省級玉米綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建1萬畝,項目區(qū)在面甸鎮(zhèn)。完成面積10050畝,平均單產(chǎn)651.3公斤。涉及10個村委會,89個自然村,4031戶,輻射帶動全縣25萬畝玉米種植。其中:展示片1千畝,安排在莊戶村委會;核心區(qū)安排在莊戶村委會二組,面積130.6畝。 

  6.現(xiàn)代種業(yè)建設(shè) 

  (1)開展水稻區(qū)域試驗1組,品種9個,試驗地點在利民鄉(xiāng)清溪村。水稻生產(chǎn)試驗1組,品種14個,試驗地點在西莊鎮(zhèn)荒地村。馬鈴薯引種試驗1組,品種5個,安排在甸尾鄉(xiāng)躍進村。 

  (2)檢查種子門店(企業(yè))任務(wù)數(shù)30戶,已完成95戶112個門市;抽取樣品任務(wù)數(shù)15份,已完成105份。 

  二、部門基本情況 

  (一)部門決算單位構(gòu)成 

  納入紅河州建水縣種子管理站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。 

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況  

  紅河州建水縣種子管理站部門2018年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員0人)。 

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。 

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛2輛。 

  第二部分  2018年度部門決算表 

  (詳見附件) 

  第三部分  2018年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  紅河州建水縣種子管理站部門2018年度收入合計2,265,025.27元。其中:財政撥款收入2,265,025.27元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。 

  2018年本年收入共計2,265,025.27元,比上年減21.12%。本年支出2,236,615.14元,比上年減28.77%,其中:基本支出2,039,593.14元,比上年減23.83%,項目支出197,022.00元,比上年減57.38%。年末結(jié)轉(zhuǎn)項目資金100,890.00元,比上年減38.55%,主要原因項目完成,財政資金收回 

  二、支出決算情況說明 

  紅河州建水縣種子管理站部門2018年度支出合計2,236,615.14元。其中:基本支出2,039,593.14元,占總支出的91.19%;項目支出197,022元,占總支出的8.81%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。 

  2018年財政撥款支出比2017年減少903,354.95元,減少28.77%,主要原因一是2016年項目資金集中在2017年實施;二是農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金撥入比上年減少。  

  (一)基本支出情況 

  2018年度用于保障紅河州建水縣種子管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,039,593.14元。與上年對比減少638,091.58元,主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.25%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.54%。人均支出13萬元,人均辦公費2000元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.76%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.24%。 

  (二)項目支出情況 

  2018年度用于保障紅河州建水縣種子管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出197,022元。與上年對比減少265,263.37元,主要原因是項目完成,財政資金收回。 

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

  紅河州建水縣種子管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,212,047.27元,占本年支出合計的98.9%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,743,509.59元,占本年支出合計的100%.與上年對比減少606,454.67元,主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。 

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

    1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    8.社會保障和就業(yè)(類)支出562,115.65元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.41%。主要用于養(yǎng)老保險支出 

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    12.農(nóng)林水(類)支出1,649,931.62元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.59%。主要用于工資福利支出; 

    13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

    23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

  紅河州建水縣種子管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元,支出決算為5,530元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2,000元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為3,530元,完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約開支。 

  2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少-6,970元,增長/下降-55.76%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少-6,900元,增長/下降-77.53%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少-70元,增長/下降-1.94%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約開支。 

  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

  2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2,000元,占36.17%;公務(wù)接待費支出3,530元,占63.83%。具體情況如下: 

  1. 因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。 

  2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2,000元。其中: 

  公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。 

  公務(wù)用車運行維護支出2,000元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于     (相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務(wù)接待費支出3,530元。其中: 

  國內(nèi)接待費支出3,530元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于稻種實驗發(fā)生的接待支出。 

  國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

  紅河州建水縣種子管理站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。 

  二、國有資產(chǎn)占用情況 

  截至2018年12月31日,紅河州建水縣種子管理站部門資產(chǎn)總額9,287,997.38元,其中,流動資產(chǎn)429,307.86元,固定資產(chǎn)6,620,281.54元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)2,238,407.98元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)-1,731,193.46元,其中;流動資產(chǎn)增加(減少)-127,661.59元,固定資產(chǎn)增加(減少)-3,841,939.85元,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產(chǎn)增加(減少)2,238,407.98元, 

  三、政府采購支出情況 

  2018年度,部門政府采購支出總額16,633.84元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出16,633.84元; 

  四、部門績效自評情況 

     (一)項目支出概況 

  2018年度項目預(yù)算安排資金250000元(省級財政),實際到位資金250000元,實際支出197022元。 

  (二)項目支出績效自評 

  項目嚴(yán)格按照《云南省省級財政專項資金管理暫行辦法》、《云南省財政廳 云南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于下達2018年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金(非貧困縣)和績效目標(biāo)通知》等省、州、縣相關(guān)文件規(guī)定的支出范圍使用資金。明確經(jīng)費的使用范圍,專款專用,不擅自改變項目經(jīng)費支出方向,嚴(yán)控支出,節(jié)約成本,減少不必要的支出,提高資金的使用效率。自評為“優(yōu)”。 

  (三)項目績效目標(biāo)管理 

  管理經(jīng)驗1.領(lǐng)導(dǎo)重視,強化組織領(lǐng)導(dǎo)和督查指導(dǎo),是保證項目開展績效評價的重要保障。2.制定科學(xué)合理的評價標(biāo)準(zhǔn)和可操作性強的評價方法,是順利開展評價工作的基礎(chǔ)。 

  項目績效目標(biāo)修正建議  無 

  需改進的問題及措施1.盡早統(tǒng)籌、研究、制定項目實施方案和項目資金分配方案,最好在上年底或本年初下達方案及資金。2.優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)和技術(shù)措施,根據(jù)本年展示技術(shù)方案,優(yōu)化品種布局、確定合理的種植密度等措施。3.進一步推進測土配方施肥,促進良種良法配套,提高產(chǎn)量水平,實現(xiàn)節(jié)本綠色高效。 

     (四)2018部門整體支出績效自評報告 

  1. 部門整體支出管理責(zé)任明確、任務(wù)清晰、制度健全。2.項目按質(zhì)按量及時完成。3.項目各績效指標(biāo)均符合預(yù)期。4.項目的績效指標(biāo)符合部門的履職目標(biāo)。完成玉米綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建示范片1片,面積10172畝,平均畝產(chǎn)605.82公斤,提高5.27%;推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種羅單566,紅單6號,五谷3861等品種8個;測土配方施肥技術(shù)覆蓋率≥80%;良種覆蓋率≥100%;農(nóng)藥使用增長率≤1%;服務(wù)對象滿意度90%;開展科技培訓(xùn)546人次。   

   (五)部門整體支出績效自評表 

  部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14) 

  五、其他重要事項情況說明 

  無 

  六、相關(guān)口徑說明 

  (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

  (二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

  (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。 

  (四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。 

  第五部分  名詞解釋 

  1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。    

  2、一般預(yù)算財政撥款(補助)收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。  

  3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。  

  4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。  

  5、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用,舊指國家經(jīng)常費用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。  

  6、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。  

  7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。  

  8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。  

  9、社會保障和就業(yè)支出,是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。  

  10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。  

  11、農(nóng)林水支出,反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。  

  12、國土海洋氣象等支出, 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。  

  13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補貼、購房補貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。 



附件【建水縣種子站2018年決算公開表.xls