- 部門決算
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索引號(hào)jsxczj/2025-00021
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發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-17
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時(shí)效性有效
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53252400156701000
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。
3.營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境,扶持典型進(jìn)行示范,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
4.推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。
5.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
6.指導(dǎo)村民自治,推動(dòng)農(nóng)村建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.強(qiáng)化依法征管,著力實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)定增收。
2.促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展,著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)。
3.大力改善民生,著力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
4.推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,著力加強(qiáng)美麗家園建設(shè)。
5.深化改革創(chuàng)新,著力提高科學(xué)理財(cái)水平。
6.按照縣統(tǒng)一部署,穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨政辦公室,黨建工作辦公室,退役軍人事務(wù)辦公室,人事辦,農(nóng)機(jī)辦,公路管理所,應(yīng)急辦,振興辦,農(nóng)推辦,武裝辦,水務(wù)辦,農(nóng)危改辦,獸醫(yī)辦,林業(yè)辦,文化辦,民政辦,勞保辦,醫(yī)保辦,計(jì)生辦,國(guó)土辦,農(nóng)經(jīng)辦,企業(yè)辦。
所屬單位8個(gè),分別是:
1.甸尾鄉(xiāng)政府
2.甸尾鄉(xiāng)財(cái)政所
3.甸尾鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心
4.甸尾鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
5.甸尾鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
6.甸尾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.甸尾鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
8.甸尾鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是:
1、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)人民政府;
2、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)財(cái)政所;
3、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;
4、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心;
5、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心;
6、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心;
7、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心;
8、建水縣甸尾鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制63人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制38人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員21人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員33人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員15人(離休0人,退休15人)。
實(shí)有車輛編制12輛,在編實(shí)有車輛12輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年度收入合計(jì)30,930,387.93元。其中:財(cái)政撥款收入30,930,387.93元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加12,925,044.34元,增加71.78%,原因是甸尾鄉(xiāng)躍進(jìn)水庫庫容征地工作持續(xù)進(jìn)行,征地補(bǔ)償款金額較多。
二、支出決算情況說明
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年度支出合計(jì)30,983,502.80元。其中:基本支出11,447,476.66元,占總支出的36.95%;項(xiàng)目支出19,536,026.14元,占總支出的63.05%。與上年對(duì)比增加12,698,480.81元,上升69.44%,原因是甸尾鄉(xiāng)躍進(jìn)水庫庫容征地工作持續(xù)進(jìn)行,征地補(bǔ)償款金額較多。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,447,476.66元。與上年對(duì)比減少377,545.33元,主要原因分析符合領(lǐng)取生活補(bǔ)助等福利的人員減少,導(dǎo)致補(bǔ)貼金額變少。包括生活補(bǔ)助、撫恤金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,893,893.26元,占基本支出的16.54%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,536,026.14元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元,具體項(xiàng)目開支情況:一般公共服務(wù)支出17,178.00元,公共安全支出20,000.00元,衛(wèi)生健康支出200,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,500,780.00元,農(nóng)林水支出13,232,383.92元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出138,868.96元,住房保障支出1,407,197.26元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18,618.00元。在項(xiàng)目管理工作中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,做到了合規(guī)使用、專款專用,發(fā)揮了資金使用效益。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,411,769.93元,占本年支出合計(jì)的85.39%。與上年對(duì)比增加9,430,967.09元,主要原因分析甸尾鄉(xiāng)躍進(jìn)水庫庫容征地工作持續(xù)進(jìn)行,征地補(bǔ)償款金額較多。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出3,464,066.26元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.1%。主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出292,379.53元,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,人大代表開展視察、監(jiān)督、人大代表活動(dòng)事務(wù)支出51,000.00元,人大主席團(tuán)覆職事務(wù)支出50,000.00元,其他人大事務(wù)支出80,600.00元。政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,645,447.23元、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,047,262.32元、財(cái)政事務(wù)支出100,458.32元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)30,000.00元,組織事務(wù)支出348,518.86元,主要是鄉(xiāng)黨委、人民政府、紀(jì)委、財(cái)政、企管中心、黨群助理正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出20,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出414,948.07元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于廣電文化工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2,901,321.38元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.98%。主要用于社保中心、行政事業(yè)退休人員、村委會(huì)一級(jí)工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出和各單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出1,043,618.54元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%。主要用于合管站、計(jì)生辦工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出780.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0% 。
12.農(nóng)林水(類)支出15,715,672.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.50%。主要用于獸醫(yī)、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)推、林業(yè)、水務(wù)工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出138,868.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出457,480.99元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于國(guó)土中心工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
19.住房保障(類)支出2,084,607.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.89%。主要用農(nóng)村危房改造補(bǔ)助1,407,197.26元;住房公積金支出677,410.50元;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出170,405.95元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為114,700.00元,支出決算為20,000元,完成年初預(yù)算的17.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元,占總支出決算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為114,700.00元,支出決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的17.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000.00元,完成年初預(yù)算的46.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因單位厲行節(jié)約,減少開支。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少99,474.81元,下降83.26%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算少0元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少24,323.81元,下降54.88%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少75,151.00元,下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,不超出預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404,027.12元,與上年對(duì)比減少344,050.6元,主要原因是財(cái)政所有人員減少,財(cái)政所財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)資產(chǎn)總額3,749,887.56元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,240,299.28元,固定資產(chǎn)凈值2,508,550.78元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)凈值1,037.5元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少5,912,977.53元,處置房屋建筑物0平方米,賬面凈值0元;處置車輛0輛,賬面凈值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面凈值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面凈值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額6,263,468.05元,其中:政府采購(gòu)貨物支出36,670.00元;政府采購(gòu)工程支出6,226,798.05元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額6,263,468.05元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入:是指各部門、各單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
3.基本支出:是指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
4.項(xiàng)目支出:是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
6.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
7.國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
監(jiān)督索引號(hào)53252400156701111
附件【甸尾鄉(xiāng)P020230818581527387634 (1).xls】