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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    20240913-202949-606
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-17
  • 時(shí)效性
    有效

中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年度部門決算

  監(jiān)督索引號(hào)53252400221601000

  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年度部門決算

  目錄

  第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2022年度部門決算表

  一、收入支出決算表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  二、支出決算情況說(shuō)明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  (一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

  (二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  (三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  中共建水縣委政法委是縣委領(lǐng)導(dǎo)、管理全縣政法工作的職能部門,縣委政法委機(jī)關(guān)是縣委政法委的辦事機(jī)構(gòu)。縣委政法委擔(dān)負(fù)著根據(jù)黨的路線、方針、政策和中央、省、州黨委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng);對(duì)全縣政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實(shí),不斷加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的領(lǐng)導(dǎo);組織和指導(dǎo)全縣政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊(duì)伍建設(shè);協(xié)助縣委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。支持和監(jiān)督政法各部門各負(fù)其責(zé),密切配合,嚴(yán)格執(zhí)法,秉公辦案;組織研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大疑難案件,督促和推動(dòng)大案要案的查處工作,負(fù)責(zé)對(duì)政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督等職責(zé)。

  (二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  2022年的工作以全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求,堅(jiān)持把護(hù)航黨的二十大作為首要政治任務(wù)和壓倒一切的大事貫穿全年,以10+1+5+4專項(xiàng)行動(dòng)為抓手,認(rèn)真履行維護(hù)國(guó)家政治安全,促進(jìn)社會(huì)公平正義,確保社會(huì)大局穩(wěn)定,保障人民安居樂(lè)業(yè)的職責(zé)。

  二、部門基本情況

  (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  納入中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣政法委員會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。下設(shè)辦公室(新聞宣傳與信息化科)、政治安全和反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)和基層社會(huì)治理科、執(zhí)法監(jiān)督室(法治室)和政治處(干部人事科)等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。所屬單位0個(gè)。

  (二)部門決算單位構(gòu)成

  納入中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣政法委員會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。下設(shè)辦公室(新聞宣傳與信息化科)、政治安全和反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)和基層社會(huì)治理科、執(zhí)法監(jiān)督室(法治室)和政治處(干部人事科)等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

  (三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣政法委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員21人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

  尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。

  實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

  第二部分  2022年度部門決算表

  (詳見(jiàn)附件)

  因中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣政法委員會(huì)2022年部門決算沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

  第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2022年度收入合計(jì)5,676,389.79元。其中:財(cái)政撥款收入5,646,389.79元,占總收入的99.47%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入30,000元,占總收入的0.53%。與上年相比,收入合計(jì)減少801,569.69元,下降12.37%。其中:財(cái)政撥款收入減少791,569.69元,下降12.3%,減少原因主要是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入減少10,000元,下降25%,減少原因主要是2022年其他單位撥來(lái)經(jīng)費(fèi)減少。

  二、支出決算情況說(shuō)明

  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2022年度支出合計(jì)5,666,028.43元。其中:基本支出4,975,952.43元,占總支出的87.82%;項(xiàng)目支出690,076.00元,占總支出的12.18%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)減少771,931.05元,下降11.99%。其中:基本支出減少20,948.97元,下降0.42%,減少原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少;項(xiàng)目支出減少750,982.08元,下降52.11%,減少原因主要是2022年安排的項(xiàng)目有所減少;上繳上級(jí)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長(zhǎng)0%。

  (一)基本支出情況

  2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,975,952.43元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,376,746.57元,占基本支出的87.96%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)599,205.86元,占基本支出的12.04%。

  (二)項(xiàng)目支出情況

  2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出690,076.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。主要用于辦公費(fèi)362,881.36元,印刷費(fèi)31,680.00元,手續(xù)費(fèi)1.00元,勞務(wù)費(fèi)260,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,608.07元,其他商品和服務(wù)支出3,135.57元,資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置29,770.00元。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,646,389.79元,占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年相比減少791,569.69元,下降12.3%,主要原因:2022年項(xiàng)目支出減少。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出4,575,876.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.04%。主要用于工資福利支出3,306,233.02元(基本工資1,053,268.00元;津貼補(bǔ)貼1,632,108.08元;獎(jiǎng)金614,120.00元;其他社會(huì)保障6,736.94元);商品服務(wù)支出1,239,873.22元(其中:辦公費(fèi)462,413.36元;印刷費(fèi)51,680.00元;水費(fèi)5,500.00元;電費(fèi)5,500.00元;差旅費(fèi)80,000.00元;培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元;公務(wù)接待費(fèi)1,190.00元;勞務(wù)費(fèi)390,000.00元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,907.36元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,332.50元;其他交通費(fèi)196,350.00元)。資本性支出29,770.00元(其中:辦公設(shè)備購(gòu)置29,770.00元)。

  2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出359,280.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.36%。主要用于工資福利支出359,280.96元(其中:機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)359,280.96)。

  9.衛(wèi)生健康(類)支出372,275.59元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.59%。主要用于工資福利支出372,275.59元(其中:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)225,740.24元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136,035.35元;其他社會(huì)保障10,500.00元)。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障(類)支出338,957.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于工資福利支出338,957.00元(其中住房公積金338,957.00元)。

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為397,700.00元,支出決算為7,522.50元,完成年初預(yù)算的1.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,332.50元,占總支出決算的84.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,190.00元,占總支出決算的15.82%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,190.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為397,700.00元,支出決算為7,522.50元,完成年初預(yù)算的1.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,332.50元,完成年初預(yù)算的3.96%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,190.00元,完成年初預(yù)算的0.5%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我委嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車管理,采取辦公室統(tǒng)一對(duì)公務(wù)用車進(jìn)行管理,合理安排車輛出行,既保障了工作任務(wù)的完成,又控制車輛運(yùn)行成本。二是“公務(wù)接待費(fèi)”嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn),控制接待餐數(shù)和陪餐人數(shù)。

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少34,364元,下降82.04%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11,980元,下降65.42%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少22,384元,下降94.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是我委嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車管理,采取辦公室統(tǒng)一對(duì)公務(wù)用車進(jìn)行管理,合理安排車輛出行,既保障了工作任務(wù)的完成,又控制車輛運(yùn)行成本。二是“公務(wù)接待費(fèi)”嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn),控制接待餐數(shù)和陪餐人數(shù),2022年接待了2批次18人次,接待費(fèi)用、接待批次及接待人數(shù)也比上年有所下降。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于綜治維穩(wěn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于綜治維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出599,205.86元,增加158,965.28元,增長(zhǎng)36.11%,主要原因是2022年開(kāi)展的綜治維穩(wěn)工作較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)113,426.00元,印刷費(fèi)20,000.00元,水費(fèi)5,500.00元,電費(fèi)5,500.00元,差旅費(fèi)80,000.00元,培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元,公務(wù)接待費(fèi)1,190.00元,勞務(wù)費(fèi)130,000.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,907.36元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,332.50元,其他交通費(fèi)用196,350.00元。

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門資產(chǎn)總額1,156,613.37元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)496,130.36元,固定資產(chǎn)660,483.01元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加219,541.24元,其中固定資產(chǎn)減少56,797.44元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

  三、政府采購(gòu)支出情況

  2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額41,770.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出41,770.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額41,770.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  無(wú)

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

  (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

  (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

  2.財(cái)政撥款收入:是指各部門、各單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

  3.基本支出:是指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  4.項(xiàng)目支出:是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  5.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  6.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

  7.國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

  監(jiān)督索引號(hào)53252400221601111



附件【政法委2022年度部門決算表20230817093739250.xls