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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    jsxczj/2024-00281
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-13
  • 時(shí)效性
    有效

建水縣第二人民醫(yī)院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53252400336200501000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 建水縣第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

(一)主要職能

承擔(dān)本鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療,疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育等衛(wèi)生健康工作。財(cái)務(wù)管理按照相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律及制度執(zhí)行。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.鞏固提升衛(wèi)生健康管理服務(wù)工作水平。

2.全力抓好衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作。

3.加強(qiáng)制度建設(shè),著力提升依法行政水平。

4.強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督,提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、績(jī)效辦、院感辦、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦、總務(wù)科、供應(yīng)室、120、病案信息科、公衛(wèi)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、兒科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、手術(shù)室、麻醉科、康復(fù)科、超聲科、放射科、檢驗(yàn)科、口腔科、耳鼻喉科、藥劑科、中醫(yī)科、兒童保健中心。

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

建水縣第二人民醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣第二人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制124人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制124人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員104人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員82人(離休0人,退休82人)。

年末其他人員210人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,經(jīng)費(fèi)自理人員210人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制9輛,在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

本單位2023年部門決算沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣第二人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)7048.37萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入357.09萬(wàn)元,占總收入的5.07%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入5422.38萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元),占總收入的76.93%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入1268.9萬(wàn)元,占總收入的18%。與上年相比,收入合計(jì)增加1140.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.31%。其中:財(cái)政撥款收入減少242.87萬(wàn)元,下降40.48%,減少原因?yàn)樨?cái)政未撥在編人員工資;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加150.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.85%;經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;其他收入增加1233.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)3494.62%。事業(yè)收入增加主要原因是新住院大樓投入使用,病人增加,收入增加;其他收入增加原因是銀行貸款增加。

二、支出決算情況說明

建水縣第二人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)6903.18萬(wàn)元。其中:基本支出6589.57萬(wàn)元,占總支出的95.46%;項(xiàng)目支出313.61萬(wàn)元,占總支出的4.54%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加394.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.07%。其中:基本支出增加542.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.98%;項(xiàng)目支出減少148.03萬(wàn)元,下降32.07%;上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比支出增加主要原因是人員工資增加,成本增加。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6589.57萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3393.04萬(wàn)元,占基本支出的51.49%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3196.53萬(wàn)元,占基本支出的48.51%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出313.61萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基本公共衛(wèi)生服務(wù)242.63萬(wàn)元,重大公共衛(wèi)生服務(wù)15.84萬(wàn)元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理55.15萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出357.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5.17%。與上年相比減少242.87萬(wàn)元,下降40.48%,主要原因是財(cái)政未撥在編人員工資。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。

3.國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出13.14萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于死亡撫恤支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出343.95萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.32%。主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1.29萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.15萬(wàn)元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.9萬(wàn)元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)242.63萬(wàn)元,重大公共衛(wèi)生服務(wù)15.84萬(wàn)元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理55.15萬(wàn)元;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣第二人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額19316.49萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)7141.12萬(wàn)元,固定資產(chǎn)3456.86萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證0萬(wàn)元,在建工程8547.35萬(wàn)元,無形資產(chǎn)171.16萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加187.49萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加568.14萬(wàn)元。處置房屋建筑物2271.72平方米,賬面原值60.14萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng),賬面原值242.68萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額1447.59萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1447.59萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1447.59萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額1429.61萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入:指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

三、事業(yè)收入:指醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)、科研教學(xué)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入,不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400336200501111



附件【建水縣第二人民醫(yī)院2023年決算公開報(bào)表20240806033238541.xlsx