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  • 部門決算
  • 索引號
    jsxczj/2024-00313
  • 發(fā)布機構(gòu)
    建水縣財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-08-13
  • 時效性
    有效

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53252400336202001000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,擬訂衛(wèi)生健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,制定地方標準和技術(shù)規(guī)范。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。

2.負責制定疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治、計劃生育和中醫(yī)服務管理規(guī)范、標準和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估,依法制定并公布食品安全地方標準,開展食品安全企業(yè)標準備案。

4.組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生健康服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生健康服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及管理的規(guī)范、標準,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準,制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6.負責組織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物價格政策的建議。

8.負責綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī),下同)的醫(yī)療、教育、科研工作;負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作;促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用;規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)布局和綜合改革。

9.貫徹落實國家生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究,提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。

10.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。

11.組織落實流動人口計劃生育服務管理制度,指導全縣流動人口計劃生育服務管理工作,組織開展流動人口計劃生育服務管理的區(qū)域協(xié)作,推動建立流動人口衛(wèi)生健康信息共享和公共服務工作機制。

12.組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設,加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

13.組織擬訂全縣衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項目。協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育,組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

14.指導衛(wèi)生健康工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育“黃牌警告”和“一票否決”制。

15.負責衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫建設。

16.承擔縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門對艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

17.負責全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

18.承辦建水縣人民政府交辦的其他事項。

(二)2023年度重點工作任務概述

1.深入推進衛(wèi)生健康工作融合發(fā)展。建立統(tǒng)籌推進、相互促進的工作機制,積極整合衛(wèi)生健康技術(shù)資源優(yōu)勢,以衛(wèi)鍵融合發(fā)展促進衛(wèi)生和健康工作。

2.鞏固提升衛(wèi)生健康管理服務工作水平。從宣傳教育入手,宣傳好遵守計劃生育政策、接受公共衛(wèi)生服務得到的實惠和好處,逐步轉(zhuǎn)變?nèi)罕姷膫鹘y(tǒng)觀念。

3.全力抓好衛(wèi)生健康重點工作。及時跟蹤公立醫(yī)院改革后運行情況,落實公立醫(yī)院改革的各項配套措施,推動公立醫(yī)院改革向縱深發(fā)展。繼續(xù)鞏固基本藥物制度,健全傳染病防范機制,加大中醫(yī)藥發(fā)展扶持力度,強化孕情監(jiān)測和跟蹤服務,強化區(qū)域協(xié)作,加大打擊“兩非”力度。

4.加強制度建設,著力提升依法行政水平。以打造“服務型”衛(wèi)生健康為目標,進一步強化依法行政,依法執(zhí)業(yè),依流程執(zhí)業(yè),防范醫(yī)療糾紛,確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。

5.強化行業(yè)監(jiān)督,提高群眾滿意率。進一步規(guī)范服務內(nèi)容,保證服務質(zhì)量,千方百計減輕群眾看病難、看病貴的問題,暢通民生訴求處置渠道,真誠接受社會監(jiān)督,積極回應社會關(guān)切。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)設置情況

我部門內(nèi)設機構(gòu)10個,分別為:黨政辦公室、人事科、財務科、規(guī)劃與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(老齡健康科)、監(jiān)督與行政審批科(職業(yè)健康科)、疾病預防控制科(衛(wèi)生應急辦)、醫(yī)政科與中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳與防艾科。

我單位為基層預算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)作為二級預算單位納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)2023年末實有人員編制34人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制17人(含參公管理事業(yè)編制14人);在職在編實有行政人員28人(含行政工勤人員3人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人(離休1人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人(離休0人,退休30人)。

年末其他人員1人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員1人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)2023年度收入合計2598.41萬元。其中:財政撥款收入2598.35萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.06萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少935.12萬元,下降26.46%,減少原因財政撥款減少。其中:財政撥款收入減少935.18萬元,下降26.47%,下降原因?qū)m棑芸顪p少;上級補助收入0.00萬元,以去年相比一致;事業(yè)收入0.00萬元,以去年相比一致;經(jīng)營收入0.00萬元,以去年相比一致;附屬單位上繳收入0.00萬元,以去年相比一致;其他收入增加0.06萬元。增長比例為100%。

二、支出決算情況說明

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)2023年度支出合計2603.87萬元。其中:基本支出864.97萬元,占總支出的33.22%;項目支出1738.90萬元,占總支出的66.78%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少932.41萬元,下降26.37%,減少原因是財政撥款收入減少,支出減少。其中:基本支出減少75.05萬元,下降7.98%,減少原因是工資支出減少;項目支出減少857.35萬元,下降33.02%,減少原因是項目撥款減少;上繳上級支出0.00萬元,與去年相比一致;經(jīng)營支出0.00萬元,與去年相比一致;對附屬單位補助支出0.00萬元,與去年相比一致。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣衛(wèi)生健康局(本級)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出864.97萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出830.62萬元,占基本支出的96.03%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費34.35萬元,占基本支出的3.97%。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障建水縣衛(wèi)生健康局(本級)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1738.91萬元。其中:基本建設類項目支出0.00萬元。衛(wèi)生健康支出1738.91萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)2023年度一般公共預算財政撥款支出2598.35萬元,占本年支出合計的99.79%。與上年相比減少935.18萬元,下降26.47%,減少原因是財政撥款減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出93.77萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.61%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、離退休費支出及撫恤金支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出2447.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.20%。主要用于工資福利支出、商品服務支出及對個人及家庭的生活補助支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出56.82萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。主要用于住房公積金繳納;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款三公經(jīng)費支出年初預算為13.17萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出年初預算為13.17萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)2023年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出年初預算為13.17萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的%;公務接待費支出年初預算為13.17萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2023年本單位認真實執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少三公經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比去年減少14915元,下降100%,其中因公出國(境)費為0元,與去年一致,公務用車購置費0元,與去年一致,公務用車運行維護費0元,與去年一致,公務接待費支出決算數(shù)減少14915元,下降比例100%。減少原因是2023年本單位認真實執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣衛(wèi)生健康局(本級)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.35萬元,比上年減少3.31萬元,下降8.78%,減少原因是相關(guān)經(jīng)費減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣衛(wèi)生健康局(本級)資產(chǎn)總額803.25萬元,其中,流動資產(chǎn)52.28萬元,固定資產(chǎn)750.81萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0.16萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少26.34萬元,其中固定資產(chǎn)減少32.6萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)90項,賬面原值48萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、基本支出:是指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

三、項目支出:是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

五、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

六、國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

七、政府性基金預算:指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

八、一般公共預算撥款收入:為地方財政當年撥付的資金。

九、其他收入:為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

十、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當年支出預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

監(jiān)督索引號53252400336202001111



附件【建水縣衛(wèi)生健康局(本級)20240807122722343.xlsx