- 部門決算
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索引號(hào)jsxczj/2024-00228
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發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-13
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時(shí)效性有效
建水縣水產(chǎn)工作站2023年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53252400532600301000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
推廣水產(chǎn)技術(shù),促進(jìn)漁業(yè)發(fā)展,水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo),新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范,技術(shù)培訓(xùn),水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治,漁業(yè)技術(shù)服務(wù);為漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供漁政監(jiān)管保障,漁業(yè)行政執(zhí)法檢查,許可管理,漁業(yè)資源再生和保護(hù),水生野生動(dòng)植物保護(hù),漁事糾紛處理;完成上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年,建水縣完成水產(chǎn)養(yǎng)殖面積10400畝,水產(chǎn)品總產(chǎn)量6100噸,其中池塘養(yǎng)殖面積1600畝,養(yǎng)殖產(chǎn)量1620噸;壩塘養(yǎng)殖面積900畝,養(yǎng)殖產(chǎn)量680噸;水庫養(yǎng)殖面積7900畝,養(yǎng)殖產(chǎn)量3090噸;稻漁綜合種養(yǎng)產(chǎn)量650噸。水產(chǎn)品總產(chǎn)值15158萬元。推廣稻漁綜合種養(yǎng)(冬季閑置稻田推廣冬水田養(yǎng)魚)示范區(qū)示范面積5600畝,實(shí)施建水縣陸基圓池養(yǎng)魚建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)陸基圓池養(yǎng)魚池10個(gè)(進(jìn)排水系統(tǒng)、塑料膜鋼架大棚、尾水處理設(shè)施),通過項(xiàng)目的建設(shè),帶動(dòng)和輻射其它適宜地區(qū)開展陸基圓池養(yǎng)殖,成為助推鄉(xiāng)村振興建設(shè)的一種新模式,拓展我縣漁業(yè)發(fā)展空間,走出一條資源節(jié)約、環(huán)境友好、產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全的建水特色漁業(yè)發(fā)展道路。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
建水縣水產(chǎn)工作站作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
建水縣水產(chǎn)工作站2023年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本單位2023年度沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
建水縣水產(chǎn)工作站2023年度收入合計(jì)145.86萬元。其中:財(cái)政撥款收入145.75萬元,占總收入的99.93%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.11萬元,占總收入的0.07%。與上年相比,收入合計(jì)減少47.32萬元,下降24.50%。其中:財(cái)政撥款收入減少45.43萬元,下降23.76%;上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元,下降0%;事業(yè)收入減少0.00萬元,下降0%;經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬元,下降0%;附屬單位上繳收入減少0.00萬元,下降0%;其他收入減少1.89萬元,下降94.5%。主要原因是中央成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目收入減少。
二、支出決算情況說明
建水縣水產(chǎn)工作站2023年度支出合計(jì)145.91萬元。其中:基本支出97.11萬元,占總支出的66.55%;項(xiàng)目支出48.80萬元,占總支出的33.45%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少47.54萬元,下降24.58%。其中:基本支出減少3.89萬元,下降3.85%;項(xiàng)目支出減少43.66萬元,下降47.22%;上繳上級(jí)支出減少0.00萬元,下降0%;經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬元,下降0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元,下降0%。主要原因是中央成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目收入減少,支出減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障建水縣水產(chǎn)工作站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出97.11萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出95.42萬元,占基本支出的98.26%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1.69萬元,占基本支出的1.74%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障建水縣水產(chǎn)工作站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48.80萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.中央成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助資金46.5萬元,主要用于養(yǎng)殖示范區(qū)養(yǎng)殖魚苗補(bǔ)助支出。
2.水生生物資源保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.3萬元,主要用于水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查工作支出。
3.工作經(jīng)費(fèi)支出1萬元,主要用于指導(dǎo)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖技術(shù)工作支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
建水縣水產(chǎn)工作站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145.75萬元,占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比減少45.43萬元,下降23.76%,主要原因是中央成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金減少,支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出10.03萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.89%。主要用于事業(yè)單位離退休支出,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出8.60萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),其他社會(huì)保障繳費(fèi);
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出119.25萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.82%。主要用于在職人員工資支出;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出7.87萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.40%。主要用于在職職工住房公積金支出;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.15萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.15萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
建水縣水產(chǎn)工作站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.15萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.15萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
建水縣水產(chǎn)工作站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,建水縣水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額1.80萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1.55萬元,固定資產(chǎn)0.25萬元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少0.25萬元,其中固定資產(chǎn)減少0.19萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額0.60萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.60萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.60萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門無此公開事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等;財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
三、一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。
四、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
五、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。
六、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用,舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。
七、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53252400532600301111
附件【建水縣水產(chǎn)工作站20240812104353472.xlsx】