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  • 部門決算
  • 索引號
    jsxczj/2024-00244
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-08-13
  • 時效性
    有效

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53252400336201301000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療,疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育等衛(wèi)生計生工作。財務(wù)管理按照相關(guān)的財經(jīng)紀(jì)律及制度執(zhí)行。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、是鞏固提升衛(wèi)生計生管理服務(wù)工作水平。

2、是全力抓好衛(wèi)生計生和基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點(diǎn)工作。

3、是加強(qiáng)制度建設(shè),著力提升醫(yī)療服務(wù)水平。

4、是強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督,提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個,分別為:預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科。

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位,納入2023年度建水縣衛(wèi)生健康局部門決算。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

因建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門決算沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計503.15萬元。其中:財政撥款收入310.07萬元,占總收入的61.63%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入190.89萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的37.94%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入2.19萬元,占總收入的0.43%。與上年相比,收入合計減少88.79萬元,下降14.99%,收入減少的主要原因是本年度病人減少,事業(yè)收入減幅較大。其中:財政撥款收入減少64.03萬元,下降17.12%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,與上年相比無變化;事業(yè)收入減少24.38萬元,下降11.32%,減少的主要原因是看病病人減少,故醫(yī)療業(yè)務(wù)收入大幅減少;經(jīng)營收入0.00萬元,與上年相比無變化;附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年相比無變化;其他收入減少0.38萬元,下降14.79%。

二、支出決算情況說明

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計446.31萬元。其中:基本支出217.95萬元,占總支出的48.83%;項目支出228.36萬元,占總支出的51.17%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少111.32萬元,下降19.96%,支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中:基本支出減少169.66萬元,下降43.77%;項目支出增加58.34萬元,增長34.31%,增加的主要原因是基本公共衛(wèi)生的項目撥款增加,支出也相應(yīng)增加;上繳上級支出0.00萬元,與上年相比無變化;經(jīng)營支出0.00萬元,與上年相比無變化;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,與上年相比無變化。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出217.95萬元。與上年相比減少169.66萬元,下降43.77%,減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)均有所減少。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出205.33萬元,占基本支出的94.21%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12.63萬元,占基本支出的5.79%。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出228.36萬元。與上年相比增加58.34萬元元,增長34.31%,增加的主要原因是基本公共衛(wèi)生的項目撥款增加,支出也相應(yīng)增加。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開展情況:

1.免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案,開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù),將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群,提供針對性的健康管理服務(wù)。

2.有效進(jìn)行新冠肺炎疫情防控,做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出310.07萬元,占本年支出合計的69.47%。與上年相比減少64.03萬元,下降17.12%,主要原因是本年人員基本支出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)有所減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出19.72萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保險繳費(fèi)支出和事業(yè)單位離退休費(fèi);

9.衛(wèi)生健康(類)支出274.48萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.52%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出15.86萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.12%。主要用于在職人員的住房公積金支出;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.46萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.46萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.46萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.46萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年也無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出,與上年相比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也為0.00萬元,與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額907.66萬元,其中,流動資產(chǎn)251.45萬元,固定資產(chǎn)656.21萬元(凈值),對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2.9萬元,其中固定資產(chǎn)減少45.57萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額9.00萬元,其中:政府采購貨物支出3.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出6.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、基本支出:是指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出:是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

五、國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

監(jiān)督索引號53252400336201301111



附件【建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門決算公開表20240807100318108.xlsx