- 部門(mén)決算
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索引號(hào)20240913-202758-109
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發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-14
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時(shí)效性有效
建水縣總工會(huì)2023年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53252400272001000
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
(一)主要職能
建水縣總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)的工作,負(fù)責(zé)縣總機(jī)關(guān)黨的建設(shè);協(xié)助縣委和縣政府做好維護(hù)職工合法權(quán)益工作,負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策,指導(dǎo)、協(xié)助全縣各級(jí)工會(huì)開(kāi)展精神文明建設(shè);參與指導(dǎo)及督促全縣各級(jí)工會(huì)工作,調(diào)查了解基層工會(huì)干部群眾落實(shí)出的意見(jiàn)和建議,向縣委匯報(bào)、反映,并配合有關(guān)部門(mén)做好有關(guān)工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)模范規(guī)范化管理工作,發(fā)揮勞模的引領(lǐng)示范作用;提升幫扶實(shí)效,傾力幫扶,助力困難職工解困脫困;協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好全縣各級(jí)工會(huì)組織維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,規(guī)范工會(huì)資金管理使用;完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
建水縣總工會(huì)2023年重點(diǎn)工作為:堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)引領(lǐng)職工思想政治工作;立足職工需求,著力做好維權(quán)服務(wù)工作;傾情幫扶濟(jì)困,助力困難職工解困脫困;實(shí)施關(guān)愛(ài)行動(dòng),維護(hù)女職工特殊權(quán)益;弘揚(yáng)勞模工匠精神,發(fā)揮勞模引領(lǐng)作用;推進(jìn)組織建設(shè),增強(qiáng)基層工會(huì)組織凝聚力;嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,規(guī)范工會(huì)資金管理使用;落實(shí)黨建責(zé)任,促進(jìn)黨建工作取得成效;開(kāi)展形式多樣的文化活動(dòng)。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室(宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部)、組織民管和勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)部(女職工工作部)、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、經(jīng)費(fèi)審查部。所屬單位2個(gè),分別是:
1.建水縣工人俱樂(lè)部
2.建水縣困難職工援助中心
(二)決算單位構(gòu)成
納入建水縣總工會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是:
1.建水總工會(huì)
2.建水縣工人俱樂(lè)部
3.建水縣困難職工援助中心
納入建水縣總工會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
(三)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
建水縣總工會(huì)2023年末實(shí)有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制6人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人,非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人(離休0人,退休16人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
建水縣總工會(huì)2023年度收入合計(jì)226.88萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入226.88萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少9.24萬(wàn)元,下降3.91%。其中:財(cái)政撥款收入減少9.24萬(wàn)元,下降3.91%,主要原因是人員減少;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
建水縣總工會(huì)2023年度支出合計(jì)226.88萬(wàn)元。其中:基本支出216.40萬(wàn)元,占總支出的95.38%;項(xiàng)目支出10.49萬(wàn)元,占總支出的4.62%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少9.24萬(wàn)元,下降3.91%。其中:基本支出減少6.34萬(wàn)元,下降2.85%,主要原因是人員減少,工資總額減少;項(xiàng)目支出減少2.90萬(wàn)元,下降21.68%,主要原因是本年度項(xiàng)目慰問(wèn)的資金減少;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障建水縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出216.40萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出206.53萬(wàn)元,占基本支出的95.44%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.87萬(wàn)元,占基本支出的4.56%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障建水縣總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.49萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:中秋國(guó)慶送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,普蘭花工傷保險(xiǎn)賠償資金0.49萬(wàn)元。均已全部開(kāi)展完成。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
建水縣總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出226.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少9.24萬(wàn)元,下降3.91%,主要原因是人員減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出170.55萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.17%。主要用于行政事業(yè)在職人員工資、津補(bǔ)貼。
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出20.11萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.87%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出20.21萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.91%。主要用于行政事業(yè)人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出16.01萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.06%。主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
建水縣總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及縣委、縣政府相關(guān)管理規(guī)定,本著勤儉支出的原則,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00降%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0元的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待,人均支出0萬(wàn)元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
建水縣總工會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.87萬(wàn)元,比上年增減少0.37萬(wàn)元,下降3.60%,主要原因是人員減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,建水縣總工會(huì)資產(chǎn)總額2.19萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2.19萬(wàn)元,固定資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.08萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額1.70萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.70萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.70萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.70萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
三、財(cái)政撥款收入:是指各部門(mén)、各單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
四、一般預(yù)算支出:是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
五、基本支出:是指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
六、項(xiàng)目支出:是指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、送溫暖:黨建理論詞語(yǔ)。“送溫暖”是黨和政府關(guān)心基層群眾和弱勢(shì)群體的一種活動(dòng)。每年節(jié)日,各級(jí)黨委、政府都會(huì)安排向困難群眾“送溫暖”活動(dòng),主要形式是發(fā)送慰問(wèn)金、食品、衣物、其它物資。送溫暖是為困難者捎去黨和政府的關(guān)懷,是真心解決弱勢(shì)者的難處。它不是黨和政府的“節(jié)日作業(yè)”,是責(zé)任和義務(wù)。“送溫暖”是面鏡子,反映黨執(zhí)政興國(guó)的工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作方法。通過(guò)“送溫暖”探尋如何進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)的現(xiàn)實(shí)路徑,通過(guò)送溫暖活動(dòng)黨員干部可以零距離和群眾進(jìn)行互動(dòng)交流,了解群眾的期望,聽(tīng)取群眾的建議。更好的做到情為民所系,利為民所謀,權(quán)為民所用。
監(jiān)督索引號(hào)53252400272001111
附件【建水縣總工會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格20240813094132991.xlsx】