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  • 部門決算
  • 索引號
    jsxczj/2024-00194
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-08-15
  • 時效性
    有效

建水縣文物管理所2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53252400473500201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》等有關(guān)法律、法規(guī)、政策,增強(qiáng)全民族全社會的文物保護(hù)意識;

2.擬定有關(guān)文物工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案;編制文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

3.負(fù)責(zé)申報推薦各級文物保護(hù)單位,劃定文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶,協(xié)助做好建設(shè)控制地帶內(nèi)的建設(shè)工程審核工作;

4.協(xié)助做好文物建筑修繕、搶險加固和遷(復(fù))建工程審核報批及驗(yàn)收工作,協(xié)助做好審核文物保護(hù)單位的遷移、改建和拆除工程工作;

5.負(fù)責(zé)文物安全日常巡查的組織及其整改工作的督促落實(shí);

6.配合公安機(jī)關(guān)做好打擊文物違法犯罪活動和收繳文物移交工作;

7.負(fù)責(zé)全縣各級文保單位的“四有”工作;

8.負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)文物的調(diào)查發(fā)掘、保護(hù)管理和研究宣傳工作;

9.負(fù)責(zé)對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示,充實(shí)博物館展品的內(nèi)容,提高展品的內(nèi)涵;

10.對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管。采取有效措施,防火、防盜,確保文物安全;

11.舉辦文物展出,發(fā)揮宣傳窗口作用,為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),推動我縣旅游業(yè)發(fā)展。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

(一)落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)管理。

1、為進(jìn)一步加強(qiáng)全縣文物管理工作,根據(jù)上級部門要求,完成縣人民政府、縣文旅局關(guān)于《建水縣文物保護(hù)單位消防安全使用責(zé)任書》的簽訂工作。同時對全縣文物點(diǎn)建立了網(wǎng)格化管理機(jī)制,將所有文物保護(hù)單位的聯(lián)系方式、使用人進(jìn)行了網(wǎng)格化管理。在強(qiáng)化管理的同時加大責(zé)任的落實(shí),做到了責(zé)任層層落實(shí)。

2、制定文物保護(hù)單位巡查、檢查機(jī)制,除了定期檢查以外利用節(jié)假日及重要節(jié)點(diǎn)與縣教體、消防、民宗等部門組織文物安全巡查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求,并要求使用單位、使用人進(jìn)行限期整改。截至2023年10月共組織文物安全巡查10次,出動檢查人員50余人次。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出有效的整改意見并要求使用單位及時整改,對于難以整改的問題已經(jīng)提出立項(xiàng)計劃,并按計劃上報上級部門。

(二)健全體制、夯實(shí)基礎(chǔ)。

進(jìn)一步強(qiáng)化文物保護(hù)基礎(chǔ)工作,對轄區(qū)內(nèi)縣級以上文物保護(hù)單位的檔案資料進(jìn)行充實(shí)完善,對資料進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏。完成新增州級文物保護(hù)單位的四有檔案的建立。積極做好第九批省級文物保護(hù)單位申報、第九批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位申報準(zhǔn)備前期工作。目前州級確定擬申報第九批省級文物保護(hù)單位名單為煥文書院、普氏宗祠、新房村黃氏宗祠、紅井街黃美芝舊宅、珂里樓、達(dá)瀘橋、大興橋、燃燈寺。

(三)保護(hù)為主、服務(wù)民生。

1、積極推動文物保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)。2023年4月完成鄉(xiāng)會橋及鄉(xiāng)會鎮(zhèn)公所修繕終驗(yàn)工作,目前已移交縣旅投公司做后續(xù)文物活化利用工作。建水文廟古建筑彩畫保護(hù)設(shè)計、前期研究項(xiàng)目正在按合同進(jìn)行,預(yù)計2024年4月完工。啟動朱德舊居日常保養(yǎng)維護(hù)工作。文筆塔周邊環(huán)境整治工程有序推進(jìn)中。2023年10月完成團(tuán)山白蟻危害防治工程(二期)終驗(yàn)工作。

2、編制修繕方案爭取項(xiàng)目資金。2023年4月我縣上報文物保護(hù)項(xiàng)目為玉皇閣防雷消防工程、云龍山真武宮修繕工程、朱家花園消防工程、納樓長官司署修繕及白蟻防治工程、黃龍寺修繕及白蟻防治工程。

2023年8月黃龍寺修繕及白蟻防治工程已錄入國家文物專項(xiàng)資金申報系統(tǒng),待資金審核。納樓長官司署修繕及白蟻防治工程、玉皇閣防雷消防工程、朱家花園消防工程省文物局已轉(zhuǎn)交第三方評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審,目前正在評審階段,待評審意見下發(fā)后,將組織設(shè)計單位進(jìn)行方案修改及后續(xù)上報工作。2023年11月計劃上報黃龍寺修繕及白蟻防治工程二期項(xiàng)目至州級進(jìn)行評審。

3.文物活化利用工作有序推進(jìn),2023年崇正書院將作為紅河學(xué)院紫陶產(chǎn)業(yè)學(xué)院進(jìn)行辦學(xué),白衣樓將作為建水特色產(chǎn)品銷售點(diǎn)對外開放利用。目前,崇正書院、白衣樓文物活化利用方案已通過州級評審在完善修改中。

(四)加大宣傳,合理利用。

文物保護(hù)工作的需要廣大干部職工及群眾的參與,2023年我所利用文物巡查的機(jī)會及文化和遺產(chǎn)日向文物保護(hù)單位使用人發(fā)放了文物保護(hù)宣傳資料200余份。在安全生產(chǎn)月要求全縣縣級及以上文物保護(hù)單位使用人及責(zé)任人按要求組織轄區(qū)內(nèi)消防安全演練,提高使用人及責(zé)任人的安全意識的同時進(jìn)一步壓實(shí)了安全責(zé)任。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

建水縣文物管理所作為二級預(yù)算單位納入建水縣文化與旅游局2023年度部門決算編報范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣文物管理所2023年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員14人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

建水縣文物管理所沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣文物管理所2023年度收入合計231.62萬元。其中:財政撥款收入231.62萬元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計增加11.59萬元,增長5.27%。其中:財政撥款收入增加11.59萬元,增長降5.27%;增長原因?yàn)?022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險、失業(yè)保險、大病醫(yī)療保險等各種保險有所增加。

二、支出決算情況說明

建水縣文物管理所2023年度支出合計231.62萬元。其中:基本支出223.05萬元,占總支出的96.30%;項(xiàng)目支出8.57萬元,占總支出的3.70%;上繳上級支出0萬元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0萬元,占總支出的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計增加10.74萬元,增長4.86%。其中:基本支出增加3.01萬元,增長1.37%;項(xiàng)目支出增加7.72萬元,增長908.24%;主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣文物管理所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出223.05萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出221.44萬元,占基本支出的99.28%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1.61萬元,占基本支出的0.72%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣文物管理所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.57萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要用于辦公費(fèi),印刷費(fèi),公務(wù)接待費(fèi),委托業(yè)務(wù)費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣文物管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出231.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加11.59萬元,增長5.27%,主要原因是2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入有所增加,單位招考錄用人員一名。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出164.89萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.19%。主要用于職工工資福利支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出31.51萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.61%。主要用于職工養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出17.83萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.70%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出17.38萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.50%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.3萬元,決算為0.89萬元,完成年初預(yù)算的296.67%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為萬元,決算為0萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元,決算為0萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.3萬元,決算為0.49萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的55.06%,完成年初預(yù)算的163.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元,決算為0.40萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的44.94%,完成年初預(yù)算的0%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.40萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣文物管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.3萬元,支出決算為0.89萬元,完成年初預(yù)算的296.67%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元,決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元,決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.3萬元,決算為0.49萬元,完成年初預(yù)算的163.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元,決算為0.40萬元,完成年初預(yù)算的133.34%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是審計整改調(diào)賬“三公”經(jīng)費(fèi)支出超預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.89萬元,增長100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.49萬元,增長100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.40萬元,增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是審計整改調(diào)賬“三公”經(jīng)費(fèi)支出超預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于文物安全巡查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于博物館交流學(xué)習(xí),文物安全檢查發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣文物管理所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣文物管理所資產(chǎn)總額194.06萬元,其中,流動資產(chǎn)0.13萬元,固定資產(chǎn)6.85萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程186.92萬元,無形資產(chǎn)0萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.16萬元(凈值)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0元,賬面原值0元;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少6.22萬元,其中固定資產(chǎn)累計折舊增加6.22萬元,凈值減少6.22萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度,縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.一般公共預(yù)算:是指是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

4.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):用于購買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.文化體育與傳媒支出:是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出,是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。

監(jiān)督索引號53252400473500201111



附件【建水縣文物管理所(1)(1)20240815102726470.xlsx