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索引號jsxczj/2024-00233
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發(fā)布機構建水縣財政局
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文號
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發(fā)布日期2024-08-15
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時效性有效
建水縣殯儀館2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53252400331400301000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
建水縣殯儀館是縣民政局下屬差額撥款的事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國家殯葬法律、法規(guī)、政策,開展殯儀館經(jīng)營管理和服務工作;負責全縣范圍內(nèi)遺體接運、冰凍、火化以及骨灰寄存等殯儀服務;為喪屬提供殯儀服務場所及設施;負責殯葬用品和祭品銷售;做好運靈車輛的使用及管理。負責公墓日常維護管理,安裝制作墓穴及提供喪葬服務。完成縣民政局交辦的其他工作任務。
(二)2023年度重點工作任務概述
(1)業(yè)務工作平穩(wěn)順利開展。
截至2023年12月31日,共火化遺體704具,較去年同期同比增長2.33%;安葬墓穴528冢,較去年同期同比增長8.87%。同時積極配合殯葬改革工作,在局領導的高度重視和大力支持下,我館積極配合局社會事務科和殯葬管理所抓好殯葬改革的監(jiān)督管理工作。
(2)圓滿完成清明工作。
1.加強組織領導,落實責任分工
堅持統(tǒng)一領導、分工負責的原則。成立了以局長為組長的領導小組及辦公室,抽調(diào)人員組成5個工作小組,協(xié)助殯葬職工做好清明節(jié)祭掃工作。做好控流量、防聚集、強防護、保安全等工作,科學合理設置殯葬服務機構及祭掃場所承載量。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的原則,結合清明祭掃“小空間、短時間、高密度”的特點,切實解決消防安全、交通安全、設施安全、服務安全等方面存在的問題,確保隱患排查、檢查督導、限時整改等工作落到實處,確保我縣群眾祭掃活動安全、文明、和諧、有序的進行。
2.強化安全管理意識,確保祭掃安全
壓緊壓實安全管理主體責任,將安全管理目標責任分解到每個工作人員、每個工作崗位和每個服務環(huán)節(jié),全面開展安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)的自查自糾。對骨灰存放室、集中焚燒點、祭拜公祭處、遺體火化間、油料存放庫、消防通道等重點場所,祭掃服務接待、人員車輛疏導、應急服務保障等關鍵環(huán)節(jié),遺體接運車輛、火化爐、監(jiān)控儀器、指示標識牌等重要設備用品進行重點檢查,做到排查不留死角,整改不留問題。對整改不到位的或造成嚴重后果的,嚴格執(zhí)行責任追究制度。對無法解決的問題,及時向主管部門報告,切實消除監(jiān)管盲區(qū)和安全漏洞。
①完善祭掃場所的消防安全保障設施。認真檢查,保證供水、供電、消防、應急疏散等設施完好,排堵漏洞,消除隱患,防患于未然。
②堅決執(zhí)行安全防火的各項規(guī)定。進入墓區(qū)祭掃的群眾焚燒祭品必須在指定的焚燒場所,嚴禁在非焚燒場所點燃明火。工作人員積極指引群眾,各種消防滅火器材設備提前進行檢查試用,發(fā)現(xiàn)故障及時更換。
③重點加強墓區(qū)及周邊交通秩序的維護工作,防止擁堵、踩踏等事件發(fā)生。提前設定應急疏導路線,各墓區(qū)安排工作人員有序引導車輛和人群。
④建立節(jié)假日值班制度。清明節(jié)期間,堅持24小時值班和領導帶班制度。突發(fā)事件發(fā)生后,應急小組成員必須迅速趕到事發(fā)現(xiàn)場,指揮事件處理工作,確保信息暢通并及時按規(guī)定程序上報。
3.開展主題宣傳,營造良好氛圍
抓住“清明節(jié)”宣傳月的契機,開展形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動,大力宣傳殯葬改革利國利民的重要意義。深入貫徹落實中共中央辦公廳國務院辦公廳《關于黨員干部帶頭推動殯葬改革意見》(中辦發(fā)﹝2013﹞23號)精神,集中開展了殯葬改革的宣傳工作,以宣傳中辦發(fā)﹝2013﹞23號文件為中心,不斷挖掘宣傳深度、拓寬宣傳廣度。充分利用宣傳車、宣傳欄等形式進行宣傳厚養(yǎng)薄葬、移風易俗、文明祭掃等社會新風,有力地促進殯葬改革工作的開展。結合我縣實際,引導群眾安全祭掃、文明祭掃、錯峰祭掃,引導群眾加強節(jié)約土地資源和環(huán)境保護意識;在火化區(qū)鼓勵群眾選擇骨灰樹葬、花葬、草坪葬等生態(tài)葬法,推廣小型墓、骨灰寄存等節(jié)地喪葬方式。向群眾繼續(xù)宣傳《云南省民政廳關于全省部分特殊困難群體火化補助的通知》(云民福﹝2009﹞49號)文件精神,確保該文件精神深入人心,以減輕困難群體喪葬負擔,積極推進殯葬救助保障建設制度,切實維護群眾合法殯葬權益。
4.惠民便民祭掃措施
①增設服務站,加大人員投入。為了方便解決祭掃群眾困難,為群眾提供便利,我單位從3月25日—4月7日在墓區(qū)及人員集中區(qū)域增設3個服務站,并配備工作人員為祭掃群眾答疑解惑。服務站為群眾免費提供飲用水及紙杯、提供醫(yī)藥箱及口罩。在各服務站均設有鞭炮紙錢換鮮花處,倡導綠色殯葬、文明祭掃,工作人員積極引導祭掃群眾參與,獲得良好社會效益。
②首次開設清明祭掃專線公交車。為滿足清明期間市民群眾祭掃需求,倡導移風易俗,告別祭掃陋習,樹立文明新風,緩解交通壓力,營造文明祭掃的社會氛圍,建水縣信安公共交通有限責任公司開通“文明祭掃,綠色出行”祭掃公交專線。公交車寬敞又安全,環(huán)保又低碳,更加方便祭掃人員攜帶鮮花文明祭掃。3月25日—4月9日每天發(fā)車8趟,共接送祭掃群眾184人,得到市民群眾一致好評。
通過建水縣殯葬系統(tǒng)全體干部職工及有關單位的共同努力,清明節(jié)期間,共接待祭掃人員10172人,祭掃車輛2638輛,綠色低碳祭掃人員1013人,發(fā)放鮮花3500余朵,發(fā)放文明祭掃宣傳扇子3000余把,懸掛宣傳標語15條。無任何重大安全事故和群體性事件發(fā)生,較好地實現(xiàn)了平安清明的工作目標,圓滿地完成了2023年清明節(jié)工作任務。
(3)殯儀館基礎設施提升改造
認真貫徹落實黨的二十大精神,堅持以習近平總書記關于殯葬工作的重要指示批示精神為指導,全面落實以人民為中心的發(fā)展思想,深化改革創(chuàng)新,聚焦文明生態(tài),倡導殯葬新風,著力推進殯葬基礎設施建設,有效構建和完善殯葬服務體系,促進殯葬基本服務均等可及,努力發(fā)揮殯葬工作在幸福建水建設中的基礎性作用。以推進縣殯儀館的殯葬基礎設施建設為主要抓手,力爭用兩年時間(2023年—2024年),加快縣殯儀館的骨灰堂、擋墻、進館道路翻新、停車場等基礎設施的一體化改造步伐,加強縣殯儀館殯葬文化建設,全力打造規(guī)模適度、功能齊全、公益普惠、環(huán)境優(yōu)美、人文智慧的殯葬服務環(huán)境。
建水縣骨灰堂(公墓)項目,建筑面積4200平方米,包括新建骨灰堂(公墓)、停車場及相關配套設施,項目估算總投資1450萬元。目前主體工程已完成三分之二。擋墻項目正在辦理林地手續(xù),下一步計劃辦理國土資源相關手續(xù)。
(4)做好安全生產(chǎn)工作
每名職工都牢固樹立“安全責任重于泰山”的意識,特別是做好夏季殯葬服務高峰期的防水、電、油、煤氣、雷擊等各項安全隱患的防范工作。做好爐間、配電房等要害部門的安全隱患排查工作,必須確保萬無一失。針對爐間的高溫工作環(huán)境,我們適時地做好防暑降溫工作,配給好風扇和飲用水。定期召開安全工作會議,總結安全工作經(jīng)驗教訓、分析安全形勢、制定緊急預案和安全措施。配合消防演練,使職工熟練掌握滅火器的使用方法,提高職工的應急反應速度和救災能力。
結合《云南省民政廳辦公室關于組織開展全省民政服務機構重大安全隱患排查整治專項行動的通知》《紅河州消防安全委員會關于印發(fā)紅河州消防安全重大風險隱患專項排查整治2023行動總體方案的通知》要求,有效防范和遏制殯儀館重大安全風險隱患,堅決守牢兜住安全發(fā)展底線,開展殯儀館重大安全隱患排查整治專項行動。組織開展消防演練,由安全生產(chǎn)負責人牽頭,在單位組織全體干部職工學習使用滅火器,并實地點火模擬火情,讓每一位職工實際操作滅火器進行滅火,做到理論與實際相結合。同時全體干部職工進一步熟練掌握館區(qū)內(nèi)消防設施和滅火器的擺放位置,學習消防服的穿戴、消防水車的使用以及心肺復蘇的技巧。通過實戰(zhàn)練習,進一步提高了職工消防救援滅火安全知識,有效地保證職工了解并掌握滅火器材的正確使用方式,對單位安全生產(chǎn)工作起到了積極作用。
(5)落實基層黨建工作。
1.加強思想建設,提高黨性認識。大力開展社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德教育,認真落實黨內(nèi)組織生活制度,經(jīng)常性開展思想教育與交心談心活動,關心干部職工的思想動態(tài),及時發(fā)現(xiàn)并解決職工工作、生活上的困難和問題,注重培養(yǎng)公道正派的思想品德,健康向上的思想情操,積極進取的人生態(tài)度,無私奉獻的精神境界。
2.加強組織建設,增強黨組織凝聚力。我黨支部自始至終把抓好“黨史學習教育”作為“頭等大事”。圍繞黨建工作服務、保障業(yè)務工作創(chuàng)新發(fā)展做文章,做到三個堅持:一是堅持“一把手”負總責;二是堅持“一把手”作為“排頭兵”,處處做表率;三是堅持“三會一課”制度,按要求認真執(zhí)行“三會一課”制度,不斷提高黨員的自身素質(zhì)。
3.重視廉政宣傳教育。牢固樹立宗旨意識和組織紀律觀念,積極組織干部職工開展政治理論、黨風廉政、業(yè)務知識等多方面學習培訓。有針對性地開展黨政教育專題活動,定期專題學習中央、省廳、州縣關于黨等廉政建設的相關文件精神,深刻領會新形勢下反腐倡廉的重大意義,筑牢反腐防線,讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。同時,結合我單位實際,努力在提高服務水平、提升工作效能、加強道德建設上下功夫,進一步增強黨員干部廉潔廉政的意識和決心。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
我單位共設置4個內(nèi)設機構,包括:辦公室、財務室、車隊、業(yè)務室。
我單位為基層預算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構成
建水縣殯儀館作為二級預算單位納入建水縣民政局2023年度部門決算編報范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實有情況
建水縣殯儀館2023年末實有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制8輛,在編實有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
建水縣殯儀館2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。建水縣殯儀館無“三公”經(jīng)費預算數(shù),無“三公”經(jīng)費決算數(shù),《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
建水縣殯儀館2023年度收入合計400.05萬元。其中:財政撥款收入162.12萬元,占總收入的40.52%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入193.54萬元,占總收入的48.38%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入44.39萬元,占總收入的11.1%。與上年相比,收入合計增加137.02萬元,增長52.09%。其中:財政撥款收入增加106.88萬元,增長193.48%;上級補助收入增加0.00萬元,增長0%;事業(yè)收入增加0.00萬元,增長0%;經(jīng)營收入減少14.27萬元,下降6.87%;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,增長0%;其他收入增加44.40萬元,增長100%。財政撥款收入增加,主要原因是收到財政撥入專項資金。其他收入增加,主要原因是審計調(diào)整往來款長期掛賬。
二、支出決算情況說明
建水縣殯儀館2023年度支出合計385.56萬元。其中:基本支出46.94萬元,占總支出的12.17%;項目支出159.58萬元,占總支出的41.39%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出179.04萬元,占總支出的46.44%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少20.37萬元,下降5.02%。其中:基本支出減少181.12萬元,下降79.42%;項目支出增加149.04萬元,增長1414.04%;上繳上級支出增加0.00萬元,增長0%;經(jīng)營支出增加11.72萬元,增長7.00%;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,增長0%。基本支出減少,主要原因是2022年用以前年度結余支出公用經(jīng)費。項目支出增加,主要原因是2023年收到財政撥入專項資金形成支出。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障建水縣殯儀館單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出46.94萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出46.94萬元,占基本支出的100.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.00萬元,占基本支出的0.00%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障建水縣殯儀館單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出159.58萬元。其中:基本建設類項目支出0.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
建水縣殯儀館2023年度一般公共預算財政撥款支出112.12萬元,占本年支出合計的29.08%。與上年相比增加56.88萬元,增長103.00%,主要原因是2023年收到財政撥入專項資金形成支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出112.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于在職人員工資福利支出及上級補助疫情專項資金的支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%,完成年初預算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
建水縣殯儀館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)于年初預算數(shù)一致。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0萬元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0%;公務用車購置費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
建水縣殯儀館2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,與上年對比一致, 主要原因分析是我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,建水縣殯儀館資產(chǎn)總額389.90萬元,其中,流動資產(chǎn)85.88萬元,固定資產(chǎn)300.27萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)3.75萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少74.75萬元,其中固定資產(chǎn)減少0.5萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額5.74萬元,其中:政府采購貨物支出0.99萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出4.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.74萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.74萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無此公開事項。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1、財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。
2、一般預算財政撥款(補助)收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。
監(jiān)督索引號53252400331400301111
附件【2023年建水縣殯儀館20240814042839698.xlsx】