h在线播放,h在线观看|h在线观看网站_h在线国产

  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    jsxczj/2024-00312
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-16
  • 時(shí)效性
    有效

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53252400376301000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

建水縣退役軍人事務(wù)局是建水縣人民政府工作部門,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的路線方針政策以及中央和省、州關(guān)于退役軍人工作的重大決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)決落實(shí)國家優(yōu)撫政策,強(qiáng)化基層服務(wù)保障。

2.積極推進(jìn)雙擁共建共創(chuàng),全面落實(shí)新時(shí)代雙擁工作。

3.軍地協(xié)同做好軍休移交安置工作。

4.著力提升紀(jì)念設(shè)施整體質(zhì)量,強(qiáng)化烈士褒揚(yáng)工作。

5.發(fā)揮退役軍人先進(jìn)作用。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室(規(guī)劃財(cái)務(wù)科)、思想政治和權(quán)益維護(hù)科(政策法規(guī)科)、移交安置科(軍休服務(wù)管理和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科)、擁軍優(yōu)撫科(褒揚(yáng)紀(jì)念科)。建水縣退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位3個(gè),分別是:

1.建水縣烈士陵園管理所

2.建水縣人民政府軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所

3.建水縣退役軍人服務(wù)中心

(二)決算單位構(gòu)成

納入建水縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè)(含烈士陵園管理所、退役軍人服務(wù)中心),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1.建水縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))

2.建水縣人民政府軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所

納入建水縣退役軍人事務(wù)局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制26人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制17人(含參公管理事業(yè)編制2人);在職在編實(shí)有行政人員9人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人,非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人(離休1人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人(離休0人,退休23人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。


第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附表1-附表11)

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也無使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。


第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計(jì)6,097.47萬元。其中:財(cái)政撥款收入5,966.11萬元,占總收入的97.85%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入131.36萬元,占總收入的2.15%。與上年相比,收入合計(jì)增加37.12萬元,增長0.61%。其中:財(cái)政撥款收入減少94.24萬元,下降1.56%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,增長0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,增長0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,增長0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,增長0.00%;其他收入增加131.36萬元,增長100%。財(cái)政撥款減少的主要原因:一是各類人員自然減員,生活補(bǔ)助減少;二是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,壓縮部門預(yù)算項(xiàng)目資金,財(cái)政撥款收入減少。其他收入增加的原因:增加了紅十字會(huì)轉(zhuǎn)入烈士陵園修繕捐贈(zèng)款,上級(jí)撥入的增資經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計(jì)6,075.72萬元。其中:基本支出1,744.96萬元,占總支出的28.72%;項(xiàng)目支出4,330.76萬元,占總支出的71.28%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加15.37萬元,增長0.25%。其中:基本支出增加310.13萬元,增長21.61%;項(xiàng)目支出減少294.76萬元,下降6.37%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,增長0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,增長0.00%。基本支出增加的原因是軍干所機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)納入基本支出,項(xiàng)目支出減少的原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,壓縮部門預(yù)算項(xiàng)目資金,財(cái)政撥款收入減少。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,744.96萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,730.70萬元,占基本支出的99.18%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)14.25萬元,占基本支出的0.82%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,330.76萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出4,176.38萬元,用于各類生活補(bǔ)助支出。

2.衛(wèi)生健康支出154.38萬元。用于的醫(yī)療救助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,966.11萬元,占本年支出合計(jì)的98.20%。與上年相比減少94.24萬元,下降1.56%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,壓縮部門預(yù)算項(xiàng)目資金,財(cái)政撥款收入減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出5,733.64萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.10%。主要用于行政事業(yè)人員的工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi),單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)等基本支出及推進(jìn)退役軍人事務(wù)發(fā)展的項(xiàng)目支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出202.67萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.40%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員單位部分醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出29.80萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員住房公積金單位部分。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.80萬元,決算為0.61萬元,完成年初預(yù)算的7.82%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.82萬元,決算為0.22萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.15%,完成年初預(yù)算的7.80%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.98萬元,決算為0.40萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的63.85%,完成年初預(yù)算的8.03%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.40萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.80萬元,支出決算為0.61萬元,完成年初預(yù)算的7.82%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.82萬元,決算為0.22萬元,完成年初預(yù)算的7.80%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.98萬元,決算為0.40萬元,完成年初預(yù)算的8.03%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,強(qiáng)化厲行節(jié)約,減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.77萬元,下降55.80%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.64萬元,下降74.42%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元,下降23.08%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,強(qiáng)化厲行節(jié)約,減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于軍干所工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展退役軍人事務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明


一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.93萬元,比上年減少3.99萬元,下降26.74%,主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支,降低行政運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額2,007.49萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)212.13萬元,固定資產(chǎn)1,794.00萬元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)1.36萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,043.22萬元,其中固定資產(chǎn)增加1,075.10萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋265.21平方米,賬面原值290.93萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.08萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額4.65萬元,其中:政府采購貨物支出2.19萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出2.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.65萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.65萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-附表15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二)一般公共預(yù)算撥款收入,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款),指用于按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

(四)基本支出,指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

(五)項(xiàng)目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi),指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


監(jiān)督索引號(hào)53252400376301111



附件【建水縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí)).xlsx