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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    20240913-202727-999
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-16
  • 時(shí)效性
    有效

建水縣官廳鎮(zhèn)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53252400155401000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

3.營造良好發(fā)展環(huán)境,扶持典型進(jìn)行示范,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4.推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。

5.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

6.指導(dǎo)村民自治,推動(dòng)農(nóng)村建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.鄉(xiāng)村振興推進(jìn)更加有力,以群眾持續(xù)增收為目標(biāo),做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2.特色產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)更加凸顯,始終把產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為助力鄉(xiāng)村振興、帶領(lǐng)群眾增收致富的重要抓手。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善,緊抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),著力解決群眾出行、用水問題,全力改善人民生產(chǎn)生活條件。

4.文明宜居名片更加亮麗,堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指引,持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境質(zhì)量改善。

5.民生福祉根基更加牢固,堅(jiān)持教育優(yōu)先,大力推進(jìn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策,持續(xù)抓好控輟保學(xué),加強(qiáng)青少年心理健康教育。持續(xù)做好特困人群救助供養(yǎng)、最低生活保障、農(nóng)村留守兒童、婦女和老年人關(guān)愛等工作。深化“放管服”改革,充分發(fā)揮主動(dòng)公開在信息公開中的主渠道作用。強(qiáng)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市、衛(wèi)生院、客運(yùn)站等公共場(chǎng)所管理。

6.政府建設(shè)成效更加明顯,堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位,深入踐行“三法三化”,以高度的思想自覺、政治自覺、行動(dòng)自覺轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)、提效能、促發(fā)展。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共內(nèi)置五個(gè)綜合辦公室包括:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別為:

1.建水縣官廳鎮(zhèn)財(cái)政所;

2.建水縣官廳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;

3.建水縣官廳鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展綜合服務(wù)中心;

4.建水縣官廳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心;

5.建水縣官廳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心;

6.建水縣官廳鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心;

7.建水縣應(yīng)急服務(wù)中心;

8.建水縣綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入建水縣官廳鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是:

1.建水縣官廳鎮(zhèn)人民政府;

2.建水縣官廳鎮(zhèn)財(cái)政所;

3.建水縣官廳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;

4.建水縣官廳鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展綜合服務(wù)中心;

5.建水縣官廳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心;

6.建水縣官廳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心;

7.建水縣官廳鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心;

8.建水縣應(yīng)急服務(wù)中心;

9.建水縣綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

納入建水官廳鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣官廳鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制82人。其中:行政編制30人,事業(yè)編制52人;在職在編實(shí)有行政人員28人(含行政工勤人員1人),非參公管理事業(yè)人員44人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人(離休0人,退休16人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。

車輛編制6輛,在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣官廳鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)2634.33萬元。其中:財(cái)政撥款收入2222.26萬元,占總收入的84.36%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入412.06萬元,占總收入的15.64%。與上年相比,收入合計(jì)減少156.30萬元,下降5.60%。其中:財(cái)政撥款收入減少131.81萬元,下降5.60%;其他收入減少24.48萬元,下降5.61%。主要原因是今年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入比去年減少。

如圖所示

年度

本年收入合計(jì)(萬元)

財(cái)政撥款(萬元)

其他收入(萬元)

2023年

2634.33

2222.26

412.06

2022年

2790.62

2354.07

436.55

2023年比2022年增加

-156.29

-131.81

-24.48

二、支出決算情況說明

建水縣官廳鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)2617.98萬元。其中:基本支出1561.79萬元,占總支出的59.66%;項(xiàng)目支出1056.19萬元,占總支出的40.34%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少182.71萬元,下降6.52%。其中:基本支出減少129.40萬元,下降7.65%;項(xiàng)目支出減少53.31萬元,下降4.81%。主要原因是2023年上級(jí)安排支出較少。

如圖所示

年度

本年支出合計(jì)(萬元)

基本支出(萬元)

項(xiàng)目支出(萬元)

2023年

2617.98

1561.79

1056.19

2022年

2800.69

1691.19

1109.50

2023年比2022年增加

-182.71

-129.40

-53.31

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣官廳鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1561.79萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1490.68萬元,占基本支出的95.45%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)71.11萬元,占基本支出的4.55%。

如圖所示

年度

基本支出合計(jì)(萬元)

人員經(jīng)費(fèi)(萬元)

公用經(jīng)費(fèi)(萬元)

2023年

1561.79

1490.68

71.11

2022年

1691.18

1581.54

109.64

2023年比2022年增加

-129.39

-90.86

-38.54

與上年對(duì)比減少129.39萬元,主要原因?yàn)?023年人員公用經(jīng)費(fèi)及其他相關(guān)支出減少等。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣官廳鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1056.19萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

如圖所示:

3.45

項(xiàng)目支出明細(xì)表







金額單位:萬元

項(xiàng)目

支出數(shù)

支出功能分類科目代碼

科目名稱(二級(jí)項(xiàng)目名稱)

合計(jì)

財(cái)政撥款

其他資金

項(xiàng)

欄次

7

8

9

合計(jì)

1,056.21

660.47

395.72

2010107

官廳鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)陣地提升改造和信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)

1.45

1.45

0

2010301

單位自有資金安排的專項(xiàng)資金

386.59

0

386.59

2010699

2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金

19.2

19.2

0

2070109

2023年免費(fèi)開放資金

0.24

0.24

0

2070199

官廳鎮(zhèn)文化站中央補(bǔ)助免費(fèi)開放專項(xiàng)資金

3.44

0


2070199

官廳鎮(zhèn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金

3

3

0

2070199

官廳鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放專項(xiàng)補(bǔ)助資金

2.61

2.61

0

2070199

建水縣官廳鎮(zhèn)文化站免開資金

0.05

0.05

0

2070199

2022年官廳鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放專項(xiàng)資金

0.67

0.67

0

2070199

官廳鎮(zhèn)免費(fèi)開放專項(xiàng)補(bǔ)助資金

0.5

0.5

0

2080704

官廳鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金

1.18

1.18

0

2080704

社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2.35

2.34

0

2080705

官廳鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼資金

0.48

0.48

0

2080705

中央就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金

1.44

1.44

0

2080711

2023年12月就業(yè)見習(xí)生活補(bǔ)助省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金

0.3

0.3

0

2080711

2023年社區(qū)(村)基層治理專干待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

0.1

0.1

0

2080711

2023年就業(yè)見習(xí)生活補(bǔ)助省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金

0.3

0.3

0

2080711

2023年12月社區(qū)(村)基層治理專干待遇省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

0.1

0.1

0

2081006

官廳鎮(zhèn)敬老院農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造專項(xiàng)資金

71.16

71.16

0

2100101

單位自有資金安排的專項(xiàng)資金

2.22

0

2.22

2130126

官廳鎮(zhèn)農(nóng)村廁所革命改造建設(shè)項(xiàng)目資金

10

10

0

2130204

單位自有資金安排的專項(xiàng)資金

6.91

0

6.91

2130207

官廳鎮(zhèn)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目資金

4.58

4.58

0

2130305

小型水庫安全運(yùn)行省級(jí)補(bǔ)助資金

8.5

8.5

0

2130315

官廳鎮(zhèn)抗旱救災(zāi)項(xiàng)目資金

2

2

0

2130315

建水縣官廳鎮(zhèn)抗旱救災(zāi)項(xiàng)目資金

3

3

0

2130399

單位自有資金安排的專項(xiàng)資金

0

0

0

2130505

建水縣官廳鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

33.2

33.2

0

2130505

建水縣官廳鎮(zhèn)磨玉村委會(huì)冷鏈物流基地建設(shè)項(xiàng)目資金

169

169

0

2130505

官廳鎮(zhèn)蒼臺(tái)村委會(huì)蒼臺(tái)村小型農(nóng)田水利配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金

64.63

64.63

0

2130505

建水縣官廳鎮(zhèn)謝租村委會(huì)糧食蔬菜初加工基地建設(shè)項(xiàng)目資金

188.92

188.92

0

2130599

2023年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)

5

5

0

2160299

建水縣2022年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目(第二批)經(jīng)費(fèi)

3

3

0

2160299

2022年中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金

7.5

7.5

0

2200106

官廳鎮(zhèn)耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費(fèi)

20

20

0

2230105

2023年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金

0.48

0.48

0

2240703

2022年中央第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金

0.6

0.6

0

2240703

官廳鎮(zhèn)煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金

17.5

17.5

0

2296002

官廳鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)站購置設(shè)備專項(xiàng)資金

2

2

0

2296003

2022州本級(jí)體彩公益金專項(xiàng)資金

2

2

0

2296003

官廳鎮(zhèn)板井村委會(huì)體育場(chǎng)地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

10.00

10.00

0

以上項(xiàng)目都順利開展并按計(jì)劃并完成。與上年相比,2023年比2022年經(jīng)費(fèi)支出減少53.31萬元,主要原因分析:本年度減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),從而減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣官廳鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2207.78萬元,占本年支出合計(jì)的84.33%。與上年相比減少145.89萬元,下降6.20%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶貧資金投入相比去年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出426.47萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.32%。主要用于官廳鎮(zhèn)人大事務(wù)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)相關(guān)開支;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出57.77萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出;

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出682.63萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.92%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助支出,村委會(huì)、村小組等正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出,財(cái)政負(fù)擔(dān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出等;

9.衛(wèi)生健康(類)支出83.66萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.79%。主要用于計(jì)生宣傳員、計(jì)生信息員生活補(bǔ)助支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

12.農(nóng)林水(類)支出764.50萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.63%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)支出,以及辦公費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出;

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。;

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出10.50萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出;

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出46.78萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出;

19.住房保障(類)支出81.79萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.70%。主要用于官廳鎮(zhèn)在職職工住房公積金支出;

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出53.67萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于自然災(zāi)害補(bǔ)助支出;

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.23萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.23萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣官廳鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.23萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.23萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無變化。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣官廳鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.51萬元,比上年增長24.54%,主要原因?yàn)楸灸甓热粘H藛T運(yùn)營經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于官廳鎮(zhèn)人民政府人大、政府、黨委、社團(tuán)及財(cái)政行政機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣官廳鎮(zhèn)資產(chǎn)總額744.15萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)240.16萬元,固定資產(chǎn)363.31萬元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程140.00萬元,無形資產(chǎn)0.68萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加58.82萬元,其中固定資產(chǎn)增加44.09萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0萬元,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額463.11萬元,其中:政府采購貨物支出40.56萬元;政府采購工程支出422.55萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額463.11萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額463.11萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3.事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用,舊指國家經(jīng)常費(fèi)用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6.一般預(yù)算支出是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8.文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出,是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

11.農(nóng)林水支出,反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

12.國土海洋氣象等支出, 反映政府用于國土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400155401111



附件【2023年度部門決算公開表樣(決算報(bào)表部分)20240814044757635.xls