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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    jsxczj/2024-00188
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53252400243000101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

協(xié)助服務(wù)中心主任處理日常工作,負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)做好服務(wù)中心資金預(yù)算和財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)本單位職工人事、勞資等工作;負(fù)責(zé)服務(wù)中心公務(wù)車輛、駕駛員的管理工作;負(fù)責(zé)本單位后勤保障工作;按照服務(wù)中心公務(wù)用車使用管理規(guī)定和程序,有計(jì)劃的合理調(diào)配公務(wù)出行車輛和駕駛員;負(fù)責(zé)做好車輛預(yù)約及出行登記;協(xié)助綜合科做好公務(wù)車輛管理工作。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

按時(shí)按質(zhì)完成行政中心后勤保障工作。全面規(guī)范加強(qiáng)公務(wù)用車綜合服務(wù)中心車輛管理,始終堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一車輛編制管理、統(tǒng)一運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、統(tǒng)一調(diào)配使用,統(tǒng)一監(jiān)督檢查;嚴(yán)格“四定”管理;嚴(yán)格落實(shí)安全措施;嚴(yán)格標(biāo)識(shí)化管理。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員4人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制90輛,在編實(shí)有車輛86輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)346.26萬元。其中:財(cái)政撥款收入346.26萬元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少95.39萬元,下降21.60%。其中:財(cái)政撥款收入減少95.39萬元,下降21.60%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。減少主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及縣委、縣政府相關(guān)管理規(guī)定,本著勤儉支出的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

二、支出決算情況說明

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)346.26萬元。其中:基本支出195.09萬元,占總支出的56.34%;項(xiàng)目支出151.17萬元,占總支出的43.66%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少95.39萬元,下降21.60%。其中:基本支出減少74.38萬元,下降27.60%;項(xiàng)目支出減少21.01萬元,下降12.20%;上繳上級(jí)支出減少0.00萬元,下降0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。減少主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及縣委、縣政府相關(guān)管理規(guī)定,本著勤儉支出的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出195.09萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出55.37萬元,占基本支出的28.38%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)139.72萬元,占基本支出的71.62%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出151.17萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。用于公益性崗位人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助支出1.77萬元,占項(xiàng)目支出1.18%。管理公務(wù)用車形成駕駛員差旅費(fèi)12萬元、維修維護(hù)費(fèi)7.40萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115萬元,共占項(xiàng)目支出的98.82%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出346.26萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少95.39萬元,下降21.60%,主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及縣委、縣政府相關(guān)管理規(guī)定,本著勤儉支出的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出329.54萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.17%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出;辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7.66萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出4.41萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出4.65萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為172.03萬元,決算為254.08萬元,完成年初預(yù)算的147.69%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為172.03萬元,決算為254.08萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的147.69%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為172.03萬元,支出決算為254.08萬元,完成年初預(yù)算的147.69%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為254.08萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榕沙鲕囕v增加及車輛老化嚴(yán)重,維修維護(hù)費(fèi)、燃料費(fèi)等運(yùn)行成本增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少29.44萬元,下降10.38%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少29.44萬元,下降10.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元,下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榕沙鲕囕v增加及車輛老化嚴(yán)重,維修維護(hù)費(fèi)、燃料費(fèi)等運(yùn)行成本增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為86輛。主要用于為縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門的公務(wù)出行提供用車保障,負(fù)責(zé)保障縣級(jí)機(jī)關(guān)重大搶險(xiǎn)救災(zāi),事故處理,突發(fā)事件處置等不可預(yù)測(cè)特殊任務(wù)用車需求所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心資產(chǎn)總額607.33萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)53.28萬元,固定資產(chǎn)554.05萬元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少296.18萬元,其中固定資產(chǎn)減少281.15萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額143.94萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出143.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額140.43萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額96.83萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此公開事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3.基本支出:是指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.項(xiàng)目支出:是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共預(yù)算:是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

6.政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

7.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400243000101111



附件【建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2023年度部門決算20240815112134903.xlsx