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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    20240913-202724-126
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    建水縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53252400243000201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及方針政策,結(jié)合我縣實(shí)際,制定縣行政中心事務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施。

2.對(duì)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的共性問(wèn)題。

3.負(fù)責(zé)縣行政中心內(nèi)固定資產(chǎn)的管理和維護(hù)維修工作。

4.負(fù)責(zé)縣行政中心公共區(qū)域內(nèi)綠化美化、清潔衛(wèi)生、水電管理工作;在有關(guān)部門的配合下,負(fù)責(zé)行政中心文明建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)在縣行政中心召開(kāi)的各類會(huì)議和舉辦重要活動(dòng)的服務(wù)工作(不包括縣委常委會(huì)議室、縣人大常委會(huì)主任會(huì)議室、縣政府常務(wù)會(huì)議室、縣政協(xié)主席會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議的服務(wù)工作)。

6.負(fù)責(zé)縣行政中心區(qū)域內(nèi)的安全保衛(wèi)工作和社會(huì)治安綜合治理工作。

7.負(fù)責(zé)縣行政中心的后勤綜合保障服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)各類所贈(zèng)物資的管理。

9.完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

履行機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理、保障和服務(wù)職能,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,保障水、電、道路、消防、會(huì)議音響、空調(diào)、電梯等系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施管理確保正常運(yùn)轉(zhuǎn),做好行政中心綠化、環(huán)境保潔工作,做好會(huì)議中心會(huì)議服務(wù)工作,為干部職工提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù),積極穩(wěn)妥地推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作向前發(fā)展。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、公共設(shè)施管理科、物業(yè)管理科、會(huì)務(wù)科。

我單位為基層預(yù)算單位,所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制7人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員14人(含行政工勤人員7人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員0人。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件)

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))2023年度收入合計(jì)555.46萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入555.46萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加67.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.95%。其中:財(cái)政撥款收入增加67.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.95%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。增加主要原因?yàn)樽芳禹?xiàng)目資金,保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))2023年度支出合計(jì)555.46萬(wàn)元。其中:基本支出248.48萬(wàn)元,占總支出的44.73%;項(xiàng)目支出306.98萬(wàn)元,占總支出的55.27%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加67.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.95%。其中:基本支出減少60.08萬(wàn)元,下降19.47%;項(xiàng)目支出增加128.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.59%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。增加主要原因?yàn)樽芳禹?xiàng)目資金,保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出248.48萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出234.23萬(wàn)元,占基本支出的94.27%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.25萬(wàn)元,占基本支出的5.73%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出306.98萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。管理行政中心形成的物業(yè)管理費(fèi)219.30萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)34.22萬(wàn)元、電費(fèi)39萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.72萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.70萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.92萬(wàn)元,共占項(xiàng)目支出的99.79%;用于公益性崗位人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助支出0.65萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出0.21%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加67.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.95%,增加主要原因?yàn)樽芳禹?xiàng)目資金,保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出494.44萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.02%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出;辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出;

2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出25.06萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出18.24萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出17.71萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.56萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.56萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.56萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.56萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.10萬(wàn)元,下降100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.10萬(wàn)元,下降-00.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是本著勤儉支出的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于執(zhí)行內(nèi)外公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)接待所發(fā)生的費(fèi)用支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.25萬(wàn)元,比上年減少2.48萬(wàn)元,下降14.85%,主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及縣委、縣政府相關(guān)管理規(guī)定,本著勤儉支出的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品服務(wù)支出,其中:辦公費(fèi)0.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.20萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.91萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))資產(chǎn)總額326.18萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)64.76萬(wàn)元,固定資產(chǎn)261.42萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少107.83萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少126.30萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額179.43萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.28萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出177.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額179.43萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額179.43萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3.基本支出:是指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.項(xiàng)目支出:是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共預(yù)算:是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

6.政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

7.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼)、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(如公有住房建設(shè)和維修改造支出)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400243000201111



附件【建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))2023年公開(kāi)報(bào)表20240815110710813.xlsx